审计专员岗位说明书模板.DOC审计----副本.docxVIP

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  • 2020-09-19 发布于天津
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审计专员岗位说明书模板.DOC审计----副本.docx

第 第 PAGE #页共3页 附件2 :岗位说明书模板 审计专员岗位说明书 岗位名称 审计专员 岗位编号 RS 所属部门 财务审计部 岗位定员 9 所在单位 荣盛房地产发展股份有限公司 职系 专业 直接上级 审计督察 职等 职员] 直接下级 所辖人员 本职概述:负责财务审计部的相关工作 职责与工作任务 职 责 职责表述:协助直管领导完善部门制度、流程及审计程序 工作 任务 协助直管领导完善和优化部门制度,并不断维护和更新 协助直管领导完善和优化部门各项流程 协助直管领导定期组织部门人员对审计程序进行梳理 职 责 职责表述:负责公司内部控制审计和评价 工作 任务 对公司财务计划、财务预算、融资计划的执行进行审计和评价 对公司财务收支相关的经济活动及经济效益进行审计和评价 对公司内控制度执仃情况进仃审计和评价 并形成审计结果上报直管领导 职 责 职责表述:负责开展专项审计 工作 任务 负责各种专项审计 并形成审计结果上报直管领导 职 责 四 职责表述:负责相关人员的离任审计 工作 任务 对离任人员任职期间岗位职责履行、目标完成进行评价、鉴证 明确交接双方的责任 并形成审计结果上报直管领导 职 责 职责表述:负责年度绩效考核审计 工作 参与年度考核办法的制订 五 任务 负责审核财务部门上报的年薪人员绩效考核资料 职 责 六 职责表述:负责董事会相关事项 工作 任务 审计监督委员会资料整理、上报、归档 整理日常需对外报送的资料 职 责 七 职责表述:参与部门内部的组织管理 工作任务 参与制定阶段工作计划 参与部门员工选拔、培训、评价 职责八 完成领导交办的其他工作 权 力 对本部门预算内的费用有使用权 对审计涉及的相关事项或人员进行调查取证权 对阻挠、妨碍审计工作以及拖延、拒绝提供有关资料的,可以根据有关制度规定,向直管领导建议追究相关 人员责任 经直管领导批准,有权对正在严重违反规章制度和造成严重损失的行为进行制止 「 根据工作的需要,有查阅或要求被审计单位报送预算、报表和相关文件等资料权力 有权参加与审计工作相关的会议 经直管领导批准,有权向内部、外部专业机构或人员进行咨询, 必要时可指定内部机构或内部人员参与其审 计项目 有权在取证时复印、录音、拍照、录像等 经直管领导批准,有权要求被审计单位全程配合 根据公司相关制度规定,经直管领导批准,有要求被审计单位进行整改的权力 对被审计单位负责人提出处理、处罚或任免建议 对严重违反公司规章制度,给公司造成重大财产损失的人员提出处理、处罚建议 内部协作关系 公司全体员工、下属各地公司、各部门、控股人力资本部 外部协作关系 外部审计、政府机构、冋行业企业有关部门 任职资格 教育水平 本科及以上 参考专业 会计学、审计学等专业 工作经验 1年以上房地产行业或相近行业管理经验, 2年以上大型企业相关工作经验 相关知识 审计学知识、会计基础知识

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