县财政工作总结及工作计划.docVIP

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县财政工作总结及工作计划 xx年以来,在县委、县政府的正确领导下,在县人大、县政协的监督支持下,我局紧紧围绕县委、县政府重点项目建设和中心工作,以省市县委经济工作会议和全省财政工作会议精神为指导,积极组织财政收入,努力优化支出结构,扎实推进财政改革,不断强化资金监管,切实转变工作作风,深入开展“两学一做”学习教育,各项工作取得了较好成效。 (一)财政收入情况。全县完成一般预算收入36288万元,增长4.77%;完成上划中央收入10236万元,增长11.56%;完成上划省级收入2820万元,增长5.5%。全年完成财政总收入49344万元,为年初预算任务的94.95%,比上年增加2860万元,增长6.34%。其中税收收入完成27501万元,比上年增加2883万元,增长11.71%,占财政总收入的55.73%,比上年(53.05%)增加2.68个百分点。 分部门完成情况为:国税局完成16121万元,为调整预算任务的95.84%,增长40.75%;地税局完成12232万元,为调整预算任务的104.4%,降低11.36%(主要原因是“营改增”后国税增加,地税减少);财政局完成20991万元,为年度预算任务的89.58%,降低1.13%。 (二)争取项目资金情况。大力向上争取,努力提高财政保障能力。积极申报项目,争取项目资金和扶持政策。全年共争取到均衡性转移支付、县级基本财力奖补、民族地区转移支付、津贴补贴财力补助、特殊县困难补助、重点生态功能区补助等财力性转移支付73164万元。全年共到位上级补助收入204886万元,其中返还性收入5061万元,一般性转移支付收入125255万元,专项转移支付收入74570。 (三)财政支出情况。xx年,全县实现一般预算支出248397万元,比上年减少17095万元,降低6.44%。全年基金支出13597万元,债务还本支出53666万元,财政总支出315660万元,同比增长15.21%。财政用于教育、社会保障和就业、医疗卫生、交通运输、住房保障等民生领域的支出达19.67亿元,占财政总支出的62.33%。 (一)抓收入,努力完成财政任务。一是狠抓收入任务分解落实。将全年收入任务细化分解并及时下达到部门单位,明确责任单位和责任人。二是着力培植财源。按照“集中财力办大事”原则,通过综合财政预算和积极向上争取专项资金整合安排,财源建设方面的支出达3000余万元,重点扶持楠竹精深加工、清洁能源、化工、矿产冶炼等优势产业。支持成片推进特色产业基地建设,完善财政奖补扶持政策,扶持油茶、金银花、绞股蓝、玫瑰花和青钱柳等特色种植业。支持抓好楠竹丰产培育和竹林道建设,做大做强楠竹产业园。大力支持湘商产业园区建设,支持现有规模企业加快完成技改扩改,着力推动造纸、冶炼、化工等传统工业达产增效,进一步夯实工业主体财源。三是优化发展环境。严格落实国家出台的各项税费优惠政策,进一步精简收费项目、降低收费标准,对行政事业性收费和政府性基金进行全面清理。将育林基金、价格调节基金的征收标准降低为零,每年为企业降费2000余万元。积极降低企业融资成本,支持我县符合银行转贷条件,但还贷出现暂时困难的实体经济骨干企业还贷续贷应急。xx年我县财政支持湖南银山竹业有限公司还贷续贷2800万元,帮助企业渡过融资难关。四是狠抓税收征管。以堵漏促增收,认真执行促进税收征管的政策制度,有效调动组织收入的积极性。加强部门协作,积极主动做好协税护税工作,在拨付项目资金时按规定履行代征代扣税款义务。五是加强非税收入征管,加强财政票据管理,规范执收执罚行为。加强收入分析调度,严格执行“收支两条线”管理,完善征管机制,经常跑单位和下乡抓督收,督促执收执罚单位及时足额将预算收入上缴财政。 (三)促改革,健全机制规范管理。一是深化预算改革。继续推进部门预算改革,提高部门预算编制的完整性。推进预算绩效管理工作,提高部门单位重视程度,将此项工作纳入县绩效考核评估指标体系。对79家县直一级预算部门申报的专项资金和部门整体支出绩效目标进行了规范性审核,并逐步形成符合我县情况的乡镇部门整体支出绩效目标框架。选取县民政局和县交通运输局进行部门整体支出重点评价,对科技三项费及乡镇大团委建设资金开展重点评价,将评价结果应用于下年度预算。加大预算公开力度,对财政预决算、“三公”经费预决算和涉及民生的重大专项资金使用情况在政府网站进行公开,各部门的“三公”经费预决算、部门预算的绩效目标公开工作也已落实到位。二是完善国库集中支付改革。全面推进乡镇国库集中支付改革,从xx年11月起,新增62个预算单位实行国库集中支付,全县共有185个单位纳入了改革范围,实现了“横向到边、纵向到底”的改革目

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