《授权审批管理制度》.docxVIP

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XXXXXXXa行授权审批管理制度 第一条 为在XXXXXXX银行(以下简称“我行”)建立合理 的授权审批机制,加强内部控制管理,同时提周管理效率,特制定 本制度。 第二条 本制度适用于XXXXXXX银行及各支行、营业部。 第三条本制度中的签名人性质不属于收款人、付款人身份, 而是机构职务或者工作岗位职务人身份 第四条我行各部门必须严格按照此制度和相关程序办事,凡 违反此规定的拒绝办理; 第五条 在各类文本资料须签名的,签名人必须亲白签名,如 使用私章的,必须在综合管理部进行印鉴声明留样存档; 第六条 签名人授权他人签名的,必须事先出具授权委托书, 委托书原件交综合管理部存档; 第七条内控风险管理部每年定期或者不定期审查执行情况, 并出具检查报告报送行长及执行董事; 第八条制度审批权限 (一) 全行各单位发布、修订规章制度必须事先进行申请审 批; (二) 以总行名义发布的制度须经起草单位负责人、 分管行领 导、主管行领导审批,其中核心制度须经执行董事批准; (三)以部门名义发布的部门内部制度,须经起草单位负责 人、分管行领导审批; 第九条业务或支出申请审批权限 各单位办理相关业务必须事先进行申请审批, 有预算的按预算 执行; 第十条付款审批权限 (一) 付款前会计核算部和付款批准人必须审查是否有按照 制度规定已经事先审批的书面原始资料,否则拒绝办 理; (二) 付款项目或业务的金额超出相关制度规定标准的, 必须 先上报财务总监、行长、执行董事。进行逐级审批; 第^一条 本制度中的审批额度或者业务如在公司章程或者 股东会决议中另有规定的,以章程、决议为准; 第十二条 发生本制度未涵盖的新业务或者项目无法确定批 准权限的,业务部门必须事先咨询财务总监,由财务总监确定批准 权限并公布,未经确定禁止实施; 第十三条 业务部门违反本规定办理业务,未造成损失的, 每次罚款20元,并要求限期改正;给我行造成严重经济损失或名 誉伤害的,我行将视情节直接给予(或要求给予)主要负责人相应 的行政处罚和经济处罚乃至追究其法律责任; 第十四条 会计人员或财务人员违反本规定未认真复核审查 而导致付款,未造成损失的,每次罚款 10兀,造成损失的将视情 节直接给予相应的行政处罚和经济处罚; 第十五条 本制度由综合管理部部负责解释、修改和补充; 第十六条 本制度白发布之日起执行

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