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差旅费报销管理制度
为加强差旅费用管理,在保证出差人员工作和生活需要的前提下,本着勤俭节约、艰苦奋斗的原则,结合公司实际情况,特制定本办法。
员工出差过程中由公司负责吃住的,不再报销伙食补助费。交通费暂时自行担负,在出差期间,若有参与宴请客户的,则根据实际情况不再给予补助。员工出差返回后,填写“差旅费”报销单?,按规定的时间及审批手续到财务部门报销,填写“差旅费”报销单附有正式发票,不符合规定的票据财务不予报销。差旅费”报销单由总经理审批后,交由财务部报销。财务部要加强原始凭证的审核:(1)、凭证名称;(2)、填制凭证的日期;(3)、填制凭证单位的名称或填制人的姓名;(4)、经办人的签名或盖单;(5)、接受凭证的单位名称;(6)、经济业务的内容;(7)、数量、单价和金额;(8)、各种发票必须符合《中华人民共和国发票管理办法》和实施细则的规定。凡凭证内容不全、字迹模糊不清、与经济业务本身内容不符者,应予退回或重新补正。
天津视高文化传播有限责任公司
2017年5月6日
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