CNAS内部质量体系审核程序修改.docxVIP

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程序文件编号第一版第次修订内部质量体系审核程序第页共页发布日期年月日实施日期年月日目的为确定本监测中心的质量管理体系要素是否得到控制各项质量活动的开展是否符合质量管理体系文件要求以及是否有效地实现了质量方针和质量目标并采取纠正措施和预防措施促进质量管理体系的有效运行特制定本程序适用范围本程序规定了内审计划的编制审核组的组成审核的方式及频次审核活动的工作程序不符合项的纠正与跟踪检查以及内审记录的归档适用于本中心内部质量管理体系审核活动的开展与管理职责质量负责人负责内部审核以下简称内审管理办公室负责

程序文件 编 号:GSHZ-212-08 第一版第1次修订 内部质量体系审核程序 第1页 共7页 发布日期:2010年6月25日 实施日期:2010年7月1日 目的 为确定本监测中心的质量管理体系要素是否得到控制,各项质量活动的开展是否符合质 量管理体系文件要求,以及是否有效地实现了质量方针和质量目标,并采取纠正措施,和预 防措施促进质量管理体系的有效运行,特制定本程序。 适用范围 本程序规定了内审计划的编制、审核组的组成、审核的方式及频次,审核活动的工作程 序、不符合项的纠正与跟踪检查以及内审记录的归档。适用于本中心内部质量管理体系审核 活动的开展与管理。 职责 3.1质量负责人负责内部审核

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