内部控制工作底稿固定资产循环测试底稿.docVIP

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  • 2020-10-29 发布于山东
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内部控制工作底稿固定资产循环测试底稿.doc

(六)固定资产循环控制测试导引表 被审计单位: 项目:  索引号: 财务报表截止日  GZC / 期间: 编制:  复核: 日期:  日期: 测试本循环控制运行有效性的工作包括: 1.针对了解的被审计单位固定资产循环的控制活动,确定拟进行测试的控 制活动。 2.测试控制运行的有效性,记录测试过程和结论。 3.根据测试结论,确定对实质性程序的性质、时间和范围的影响。 测试本循环控制运行有效性形成下列审计工作底稿: 1.GZC - 1 :控制测试汇总表 2.GZC– 2 :控制测试程序 3.GZC– 3 :控制测试过程 编制说明: 本审计工作底稿用以记录下列内容: 1) GZC - 1 :汇总对本循环内部控制运行有效性进行测试的主要内容和结论; 2) GZC - 2 :记录控制测试程序; 3) GZC - 3 :记录控制测试过程。 固定资产循环控制测试汇总表 被审计单位: 项目:  索引号: 财务报表截止日  GZC-1 / 期间: 编制:  复核: 日期:  日期: 1.了解内部控制的初步结论 [ 注:根据了解循环控制的设计并评估其执行情况所获取的审计证据,注册会计师对控 制的评价结论可是: ( 1)控制设计合理, 并得到执行;( 2)控制设计合理, 未得到执行;( 3) 控制设计无效或缺乏必要的控制。 ] 2.控制测试结论 编制说明: 1 .本审计工作底稿记录注册

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