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- 2020-10-29 发布于山东
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(六)固定资产循环控制测试导引表
被审计单位:
项目:
索引号:
财务报表截止日
GZC
/ 期间:
编制:
复核:
日期:
日期:
测试本循环控制运行有效性的工作包括:
1.针对了解的被审计单位固定资产循环的控制活动,确定拟进行测试的控
制活动。
2.测试控制运行的有效性,记录测试过程和结论。
3.根据测试结论,确定对实质性程序的性质、时间和范围的影响。
测试本循环控制运行有效性形成下列审计工作底稿:
1.GZC - 1 :控制测试汇总表
2.GZC– 2 :控制测试程序
3.GZC– 3 :控制测试过程
编制说明:
本审计工作底稿用以记录下列内容:
1) GZC - 1 :汇总对本循环内部控制运行有效性进行测试的主要内容和结论;
2) GZC - 2 :记录控制测试程序;
3) GZC - 3 :记录控制测试过程。
固定资产循环控制测试汇总表
被审计单位:
项目:
索引号:
财务报表截止日
GZC-1
/ 期间:
编制:
复核:
日期:
日期:
1.了解内部控制的初步结论
[ 注:根据了解循环控制的设计并评估其执行情况所获取的审计证据,注册会计师对控
制的评价结论可是: ( 1)控制设计合理, 并得到执行;( 2)控制设计合理, 未得到执行;( 3)
控制设计无效或缺乏必要的控制。 ]
2.控制测试结论
编制说明:
1 .本审计工作底稿记录注册
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