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- 2020-10-27 发布于广东
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XX县教体局内部审计工作方案
为贯彻落实《审计署关于内部审计的规定》(审计署第11号令)、《XX省内部审计工作规定》(省政府令第X号)以及《XX县机关企事业单位内部审计工作实施(暂行)办法》(X办发〔2020〕X号),充分发挥教体系统内审工作的服务监督作用,进一步加强教体系统的党风廉政建设,促进教育事业的科学发展,特制定XX县教体系统内部审计工作方案。
一、组织建设
1.加强教育系统内部审计机构建设。采取有效措施,整合人力资源,优化调配,根据县委文件精神,积极与县编办对接,独立设置内审科。
2.强化内部审计队伍建设。强化内部审计的组织领导,单位主要领导人直接分管内部审计工作,定期研究、部署内部审计工作,有效保障内部审计机构履行职责所必须的工作经费和条件,为内部审计工作开展创造良好环境。努力打造德才兼备的内审队伍。
二、内审的目标
在审计局指导下每年对教育系统20%的单位进行审计,形成5年全覆盖。通过开展对教育系统的内部审计及时发现问题,加强全县各中小学校财务内部管理,进一步规范学校经济行为,摸清学校财务收支情况,构建风清气正的阳光财务。同时通过内部审计指导和整改,提高广大财务工作者业务水平,努力打造一支品行优良、业务精湛的财会队伍。
三、内审的对象和范围
1.内审对象。全县公办初中、小学及幼儿园、体育运动中心、铁山寺素质教育基地共70家(公办初中校 20 所、小学 24 所、幼儿园
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