JH-QP-002-00记录控制程序.docxVIP

  1. 1、本文档共5页,可阅读全部内容。
  2. 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  5. 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  6. 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  7. 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  8. 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
义乌晶辉化妆品有限公司 文件编号 JH-QP-002-00 版 本 A 记录控制程序 制定部门 品管部 生效日期 1目的 对记录进行控制,确保记录的准确、可靠、完整、适时、有效,为产品、过程符 合规定的要求及管理体系有效运行提供客观证据,为改进决策提供依据。 2范围 适用丁本公司在管理体系运行及产品实现过程中所形成的各种记录的控制和管 理。本程序对记录的编制、标识、填写、贮存、保护、检索、保存期限处置和改进 等作了规定。记录也包括供应商、外包项目等外来的记录。 3职责 3.1品管部负责记录的归口管理,负责本部门记录的控制和管理并负责全公司记录 的统一协调和监督检查; 3.2各部门负责收集、整理本部门的质量记录,并按规定向有关部门传递所需的记 录; 3.3主要使用部门负责空白记录表格的编制,品管部审核,使用部门负责人负责审 批。 3.4档案室负责保管公司的体系记录。 4工作程序 4.1质量记录的范围、分类和形式 4.1.1凡质量管理体系中的记录、报告、检验和验证数据等均届质量体系记录范围: 对需要控制的记录分为两种类型: 与体系运行有关:质量管理体系审核、管理评审、合同评审、合格供方评估、纠 正和预防措施、培训等记录。 与产品有关:来料检验、制程、产品检验、不合格品处置等记录。 4.1.2记录可以是表格、图表、报告、磁盘、照片等形式。 编 制 审 核 批 准 4.2质量记录的编制 4.2.1记录编号: a.程序文件相关质量记录的编号: JH — □□ — □□— R口口 I 记录顺序号 程序文件顺序号 程序文件 企业代码 b.与公司其它作业文件相关质量记录编号: □ □ — □□ — □□— □□ ! 记录顺序号 文件顺序号 文件分类 部门代码 部门代码:OR-一办公室 M -一生产车间 QA 品管部 E设备部 WH-一仓储 FD财务部 P采购部 4.2.2质量记录表格的设计首先应考虑记录便捷、易丁阅读、便丁统计,其次是美 观,一般应包含以下内容: 名称、编号,涉及的部门、班组、人员等。 记录所反映的内容:序号、项目名称、计量单位,所记录事项的日期或期限。 执行人、复核人、评审人或批准人等签名栏,必要的备注附特别说明栏等。 4.2.3记录以其编号作为标识,记录的编号统一由品管部负责实施。 4.2.4品管部负责提出记录表格及项目计划, 由各职能部门组织编制,更改后的记录 经品管部审核,部门负责人批准,交品管部备案。 4.2.5涉及几个部门使用的记录表格由其主管部门编制,经品管部协调审核,经各部 门评审会签后,由厂长审批,品管部发布实施。 4.2.6记录一般采用表格形式,特殊情况下,也可以是文件、图表、卡式等形式,但 应规范其记录的内容。 4.3质量记录的填写 4.3.1记录填写要及时、真实、准确、内容完整、字迹活晰,不得随意涂改,如因某 种原因不能填写的项目应能说明理由, 并将该项用单杠划去;各相关栏目负责人签名 不允许空白; 4.3.2记录表上的每一栏目均应活晰工整地填写, 凡空白项应用斜杠号表示。记录人 必须签名(签全名)并注上日期; 4.3.3记录一律用钢笔、签字笔填写,字迹活晰、整齐; 4.3.4凡需审批的记录均应完成全部程序, 并签名、注上日期,确保记录的完整性和 有效性。 4.3.5记录一般不允许更改,如因笔误或计算错误要修改原数据, 应采用单杠或双杠 划去原数据,在其上方写上更改后的数据,加盖更改人的印章或签上更改人姓名及日 期。 4.3.6记录确届有误要经重大更改,应由主管部门负责人审批,同意后方可更改,并 加盖“更改”印章,保留原始记录。 4.3.8记录是管理体系运行的客观证据, 是实施数据分析,统计技术应用的基础,应 使用记录进行统计分析,为决策和提供有效的改进提供证据。 4.3.9填写人员须对记录的内容负责。 4.4记录收集和检索 4.4.1各部门应对接收的记录表格分类登记,建立《质量记录活单》(JH-QP-002-R01), 对记录实施动态管理。 4.4.2各部门相关人员应定期收集本部门使用及其他部门传递的记录, 根据记录的分 类及数量,按月、季或年度进行装订成卷,成卷的记录应建立卷宗目录,便丁检索。 4.4.3各职能部门使用中的记录应保持整洁,便丁查阅。 4.4.4记录一般仅供本公司内部使用,如需查阅,须经记录管理人员同意,方可查阅; 如果合同有规定顾客需查阅及复制有关记录,需经总经理批准后方可进行。 4.4.5对供应商及外包项目等外来记录应另按分类建立目录。 4.5记录的传递 4.5.1记录是实现“基丁事实的决策方法”原则的主要信息和证实材料,要按规定向 有关同级部门或上级部门传递和上报。 4.5.2记录传递、上报应按规定的要求进行。 4.6记录表格的换版 4.6.1必要时,品管部可对使

文档评论(0)

tangdequan1 + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档