施工安全隐患精准防控表格.docVIP

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附件 1:施工安全风险辨识、评定表 项目名称: 大成功机械股份线束及机械零部件生产线建设项目  填报日期:  2018 年  月  日 风险等级  风险类别  风险部位  风险容  应对措施  责任人 建设单位项目负责人: 监理单位项目负责人: 施工单位项目负责人: 附件 2 建设工程施工安全隐患精准排查表 工程名称:线束及机械零部件生产线建设项目 建设单位:大成功机械股份 监理单位:蓉科强建筑工程管理咨询有限责任公司 施工单位:省迪泰建筑工程有限责任公司 建设工程施工安全隐患精准排查表 隐患分 编号 排 查 容 参考 是否高危 类 等级 隐患区域 1.1 未建立健全安全管理有关制度,或未按制度严格执行;制度未以文件形式下发至相关管理 B 人员 1.2 未按要求对危险源和环境因素分别进行识别、评价、更新、建立清单及制定防控措施 B 制度、管 1.3 对上级有关安全施工管理等重要文件的传达落实不到位,未及时有效落实有关要求 C 理( 1) 1.4 未按照要求编制安全管理组织设计或未组织评审 B 1.5 安全管理组织设计针对性不强或未对相关人员进行交底 C 1.6 高风险工序、关键工序、特殊工序等施工时未按规定执行带班制和旁站制 B 1.7 未明确高风险工序,项目经理未组织编制具有可操作性的应急响应预案,并按规定进行应 B 急演练 施工用 ( 2)  1.8 没有 置 安全管理机构 1.9 没有配 安全人 或人 配 不足 1.10 目 人、安全人 及特殊工种未持 上 1.11 没有安全教育培 划 1.12 序、 及新工序施工前未按要求 作 人 行安全 量教育培 1.13 没 作 人 行关 工序、安全 等培 、交底 1.14 施工人 的安全教育、教育培 不 底 1.15 未 制 班 划, 无 班 1.16 目部未及 收集 班 或 班 不 1.17 危 性 大的分部分 工程施工 , 施工方案未按 定 批和 ;相关手 不完善 1.18 需要 家 的 方案没有 家 1.19 未按 定 制作 指 、安全技 交底 1.20 作 指 、安全技 交底 制、 放不及 ,完整性、准确性、可行性等不符合基 管 理要求 1.21 没有按照施工方案和技 交底施工 1.22 目部未配 有效期安全 、 收 等 1.23 起重 未 或不在 有效期 1.24 起重 的使用、保养和 等不符合有关管理 定 1.25 已 施的方案没有 行情况 或 行 不 1.26 未建立相关安全管理制度;安全管理人 无具体分工或分工不清 1.27 主要 位管理人 不 足合同和施工生 需要 1.28 目施工分包管理存在 象 1.29 目 用工管理 反有关 定 1.30 主要施工 、机具没有按照施 、方案要求配 ,不 足施工生 的需要 1.31 大型 、机具、材料、安全防 用品等未 、 收 1.32 、使用不合格工料具 1.33 材料使用未按要求 行管理 1.34 施工机械 性能及状况不良、 保养不到位;无日常 或填写不 1.35 施工机械 安装、拆除不符合相关 定;特种 安装拆除 位无 或安全生 可 1.36 机械 无安全操作 程 1.37 操作、指 、配合人 反机械 安全操作 程 1.38 伍自 或外租 未 入 目部的管理 1.39 机械 未按 定及 安装避雷装置 ? 2.1 未 制施工用 方案或未 批准 2.2 无 工、 工未持 上 ,或 件失效 2.3 工无 修巡 2.4 外 路与在建工程及脚手架、起重机械、 机 道等的安全距离不符合 要求且未采 取防 措施 2.5 防 施和 隔离措施不符合 2.6 施工 用 未采用 TN-S 系 置,未采用两 保 2.7 配 系 未采用同一接地保 方式 2.8 保 零 置不符合 2.9 保 零 材 、 格及 色 不符合 2.10 气 金属外壳未接保 零 2.11 重复接地的 置和安装不符合 2.12 重复接地 阻大于 10Ω 2.13 施工 防雷措施不符合 2.14 路老化破 、接 理不当;接 不 2.15 路未 短路、 保 2.16 路截面不能 足 荷 流 2.17 路架 或埋 不符合 2.18 沿地面明 或沿脚手架等敷 或敷 不符合 要求;室非埋地明敷主干 距地面高度 小于 2.5m  A B B C B B C B C A A B C B C B C C B B A B B B B B C B C B C C A B C A B A C C C B C C B C

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