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南部县中医医院
2017年度部门决算编制说明
2018年9月
一、基本职能及主要工作
(一) 部门主要职责
1、 为人民群众提供中西医医疗、预防、保健、计划生 育、康复等医疗卫生服务。
2、 贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国 家中医药法律法规,执行中医药政策;拟定实施中医药和中 西医结合发展战略、规划;指导全县)各医疗机构发展中医 药和中西医结合业务建设。
3、 做好城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保 险和新型农村合作医疗保险等定点医疗机构的各项工作。
4、 参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保 障工作。
(二) 2017年重点工作完成情况
1、党建工作:通过开展“两学一做”、下乡扶贫等活动 教育党员干部,充分发挥共产党员先进性,始终将群众利益 放在首位。大力弘扬廉政文化,处处彰显医院精神;大力倡 导求真务实,不断强化院风院纪、医德医风;大力营造白花 齐放、突出特色的发展氛围。
2、 扶贫工作:2017年,医院以国家扶贫开发战略为指 导,县委、县政府“ 2017年全县脱贫摘帽”为目标,坚持因 地制宜、因户施策,充分发挥我院特色优势, 带领党员干部、 专家教授下乡住夜、访贫问疾、助农抢收、排忧解难。
3、 业务工作:2017年,我们新开设了重症医学科及儿 重保健门诊,并重新对内一科、血透室、肿瘤科、针推康复 科进行了调整分区,业务科室得到了进一步完善,科室布局 更加合理。
4、 项目建设:首先是门诊楼、行政办公楼、食堂先后
建成并投入试运行,增加业务用房面积 8000平方米,患者
就餐环境得到了改善。是经过院部多方争取,成功争取到国 有土地24.35亩,医院未来发展空间得到了极大扩展。是成 功争取到住院楼医技楼建设项目并已开工建设。
二、部门决算单位构成
1、 部门决算单位:南部县中医医院。
2、 部门概况:南部县中医医院下设急诊科、内科、夕卜
科、妇产科、骨伤科、肛肠科、康复科、肿瘤科、针灸科、 手术室、重症医学科、血透室、放射科、检验科、 B超室、 心电图室等,及各门诊科室和后勤行政科室。
三、收入支出决算总体情况说明
(一)收入情况说明
2017年本年收入合计 16484.24万元,其中:一般公共
预算财政拨款收入 4977.83万元,占30.2%;政府性基金预 算财政拨款收入42万元,占0.3%;国有资本经营预算财政 拨款收入无,占 0%;上级补助收入无,占 0%;事业收入
11446.3万元,占69.4%;经营收入无,占 0%附属单位上 缴收入无,占0% 其他收入18.11万元,占0.1%。2017年 收入合计比上年增加 6854.44万元,增长71%主要原因是 业务收入及财政拨款收入增加。
(二)支出情况说明
2017年本年支出合计 16479.96万元,其中:基本支出 11247.92 万元,占68.25% ;项目支出 5232.04 万元,占 31.75%;上缴上级支出无,占 0% 经营支出无,占 0% 对
附属单位补助支出无,占 0% 2017年支出合计比上年增加 6856.02万元,增长71%主要原因是人员增加,人员经费 相应增加以及财政支出增加。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计 4977.83万元,支出总计 4977.83万元。与上年相比,财政拨款收、支总计均增加 4285.24万元,增长 618%
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款本年支出 4977.83万
元,占财政拨款本年支出合计的 100%,与上年相比,增加
4285.24万元,增长618%主要原因是基建项目的支出。
(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款本年支出 4977.83万元,
主要用于以下方面:一般公共服务支出无;教育支出无;社 会保障和就业支出 272.03万元,占5.46%;医疗卫生与计划 生育支出4705.8万元,占94.54%;住房保障支出无。
(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
一般公共服务(类)(款)(项):决算数无,完成预 算(指调整预算,下同)无,决算数大于/小于预算数的主要 原因是本单位年初没有预算数。
一般公共服务(类) (款)(项):决算数无,决算
数大于/小于预算数的主要原因是本单位年初没有预算数。
教育(类)(款)(项):决算数无,决算数大于/小 于预算数的主要原因是本单位年初没有预算数。
社会保障和就业 208 (类)08 (款)01 (项):决算 数为22.03万元,决算数大于/小于预算数的主要原因是本 单位年初没有预算数。
医疗卫生与计划生育 210(类)02/04/06/13/99 (款)
02/99/08/9
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