- 0
- 0
- 约1.54千字
- 约 3页
- 2020-11-07 发布于天津
- 举报
公司名称
嘉兴光泰照明有限公司
版本
1.0
文件编号
GT-QP-
工程名
进料检验和试验控制程序
审核
确认
作成
制定日期
2011年01月28日
修订日期
目的:
为有效控制进料的质量,确保产品验收作业的顺畅,以满足正常生产需要。
适用范围:
所有直接用丁生产的外购物料(材料、辅助材料等)的检验和试验。
职责:
3.1质管科负责执行外购物料的检验,并追踪不合格品的处理情况,防止不合格物料投入生产
3.2采购部针对质管科判定的不合格情况,及时跟进退换处理,以免延误生产;
3.3采购部负责将质量不良信息迅速传达给供方,并跟进供方改善,将改善效果及时反馈质管科
原材料特采的申请
3.4技术中心负责制定所有物料技术文件及性能要求,确保检验有据可依
3.5仓库负责对进料的验收、送检
3.6 (副)总经理负责特采让步使用的审批。
定义:无
工作程序内容:
5.1供应商按采购部所下订单和要求按期供货;
5.2对来料(特别对本公司不能检测的产品),供方必须提供质量保证书和有效的检测分析报告交 质管科;
5.3原材料或辅助材料进公司后,仓管员按 采购活单与分供方的《送货单》,对来料数量进行点 收后放丁待验区,附客户的《送货单》通知质检员验收;
5.4质检员按《进货检验标准》对原材料或辅助材料进行检验和试验;
5.5质检员检验完毕,对合格品、特采使用品分别贴上标识,对不合格品置丁 不合格区。
5.5.1对合格品,由仓管填写《入库单》交质检员签名,办理入库手续;
5.5.2对特采使用品,技术中心、质管科确认后 交(副)总经理审批,由仓管填写 《入库单》交质
检员加盖“特采”印章并签名,办理入库手续;
5.5.3对不合格品按《不合格品控制程序》执行。
5.6经质检员抽检不合格,而需本公司代为处理的物料,先挂上“待处理”标识经处置后再帖
上相应标识。
5.7检验完毕,质检员填写进货检验记录。
5.8对紧急放行的处理:
5.8.1本公司除可追回的配件其他物料等不可实行紧急放行处理。
5.8.2由生产部填写《紧急放行 申请单》,经质管科长和技术中心负责人确认, 报(副)总经理审批
并对此批进货作出紧急放行标识。 生产的产品一旦在生产过程中发现问题, 应立即收回来
货,并对已生产的产品进行处理;
5.8.3质检员需对紧急放行的物料进行检验和试验,一旦发现问题应立即收回来货,并对已生产
的产品进行处理;
5. 9每月质管科汇总各合格供方提供的产品质量记录,作出《合格供方质量跟踪表》;
5.10质量记录是质量体系有效运行的重要证实性文件 ,由公司文控中心归口保管。
相关文件和记录:
6.1Q/BFB - 7.5.3-01-2003《标识和可追溯性控制程序》6.2Q/BFB -8.3-01-2003《不合格品控制程序》6.3Q/BFB - 7.4-01-2003《采购控制程序》
6.1
Q/BFB - 7.5.3-01-2003
《标识和可追溯性控制程序》
6.2
Q/BFB -8.3-01-2003
《不合格品控制程序》
6.3
Q/BFB - 7.4-01-2003
《采购控制程序》
6.4
BF/QJ-051
《紧急放行申请单》
6.5
BF/QJ-030
《合格供方质量跟踪表》
6.76.8《进货检验标准》
6.7
6.8
《进货检验标准》
合格标识、退货标识、待处理标识、 特采使用标识、紧急放行标识
6.9 《进料检验和试验控制流程》
料检验和试验控制流程
权责单位 流 程 图 表单
供应商
仓库
质管科技术中心
采购
质管科
仓库
相关单位
质量保证书
质量检测报告
送货单
进料检验报告特采申请单
标示使用规定
入库单
入库单
原创力文档

文档评论(0)