进货检验和试验控制程序(GT).docxVIP

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  • 2020-11-07 发布于天津
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公司名称 嘉兴光泰照明有限公司 版本 1.0 文件编号 GT-QP- 工程名 进料检验和试验控制程序 审核 确认 作成 制定日期 2011年01月28日 修订日期 目的: 为有效控制进料的质量,确保产品验收作业的顺畅,以满足正常生产需要。 适用范围: 所有直接用丁生产的外购物料(材料、辅助材料等)的检验和试验。 职责: 3.1质管科负责执行外购物料的检验,并追踪不合格品的处理情况,防止不合格物料投入生产 3.2采购部针对质管科判定的不合格情况,及时跟进退换处理,以免延误生产; 3.3采购部负责将质量不良信息迅速传达给供方,并跟进供方改善,将改善效果及时反馈质管科 原材料特采的申请 3.4技术中心负责制定所有物料技术文件及性能要求,确保检验有据可依 3.5仓库负责对进料的验收、送检 3.6 (副)总经理负责特采让步使用的审批。 定义:无 工作程序内容: 5.1供应商按采购部所下订单和要求按期供货; 5.2对来料(特别对本公司不能检测的产品),供方必须提供质量保证书和有效的检测分析报告交 质管科; 5.3原材料或辅助材料进公司后,仓管员按 采购活单与分供方的《送货单》,对来料数量进行点 收后放丁待验区,附客户的《送货单》通知质检员验收; 5.4质检员按《进货检验标准》对原材料或辅助材料进行检验和试验; 5.5质检员检验完毕,对合格品、特采使用品分别贴上标识,对不合格品置丁 不合格区。 5.5.1对合格品,由仓管填写《入库单》交质检员签名,办理入库手续; 5.5.2对特采使用品,技术中心、质管科确认后 交(副)总经理审批,由仓管填写 《入库单》交质 检员加盖“特采”印章并签名,办理入库手续; 5.5.3对不合格品按《不合格品控制程序》执行。 5.6经质检员抽检不合格,而需本公司代为处理的物料,先挂上“待处理”标识经处置后再帖 上相应标识。 5.7检验完毕,质检员填写进货检验记录。 5.8对紧急放行的处理: 5.8.1本公司除可追回的配件其他物料等不可实行紧急放行处理。 5.8.2由生产部填写《紧急放行 申请单》,经质管科长和技术中心负责人确认, 报(副)总经理审批 并对此批进货作出紧急放行标识。 生产的产品一旦在生产过程中发现问题, 应立即收回来 货,并对已生产的产品进行处理; 5.8.3质检员需对紧急放行的物料进行检验和试验,一旦发现问题应立即收回来货,并对已生产 的产品进行处理; 5. 9每月质管科汇总各合格供方提供的产品质量记录,作出《合格供方质量跟踪表》; 5.10质量记录是质量体系有效运行的重要证实性文件 ,由公司文控中心归口保管。 相关文件和记录: 6.1Q/BFB - 7.5.3-01-2003《标识和可追溯性控制程序》6.2Q/BFB -8.3-01-2003《不合格品控制程序》6.3Q/BFB - 7.4-01-2003《采购控制程序》 6.1 Q/BFB - 7.5.3-01-2003 《标识和可追溯性控制程序》 6.2 Q/BFB -8.3-01-2003 《不合格品控制程序》 6.3 Q/BFB - 7.4-01-2003 《采购控制程序》 6.4 BF/QJ-051 《紧急放行申请单》 6.5 BF/QJ-030 《合格供方质量跟踪表》 6.76.8《进货检验标准》 6.7 6.8 《进货检验标准》 合格标识、退货标识、待处理标识、 特采使用标识、紧急放行标识 6.9 《进料检验和试验控制流程》 料检验和试验控制流程 权责单位 流 程 图 表单 供应商 仓库 质管科 技术中心 采购 质管科 仓库 相关单位 质量保证书 质量检测报告 送货单 进料检验报告 特采申请单 标示使用规定 入库单 入库单

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