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- 2020-11-09 发布于天津
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审计局年度审计项目质量白查情况报告
审计局年度审计项目质量自查情况报告根据《7工苏省审计厅关于转发审计
署**年审计业务质量检查工作方案的通知》要求,我局对 **年度实施的13个审 计项目的质量进行了自查。从贯彻落实《国家审计准则》和相关法律法规、审计 质量内部控制机制、审计卷宗质量等方面进行了自查,结果表明我局在审计执法 工作中,严格遵守审计相关法律法规,具有较为完善的审计质量内部控制机制 , 审计档案卷宗完整且符合审计质量控制的要求。 通过自查,也梳理出一些不足之 处,我们将及时予以纠正和改进。
一、 领导重视,周密安排自查工作
我局领导高度重视此次质量检查活动,要求充分认识审计质量检查的重要 意义,要以此次自查为契机,认真梳理不足,研究整改措施,使审计业务质量跃 上新台阶。为深入开展此次自查活动,局内召开会议,明确了自查工作的负责人、 提出了自查的主要内容、研究了自查工作的开展形式、规定了自查工作各个环节 的工作时限,为自查工作提供了组织保障。
二、 有序开展,二次复核审计卷宗
全局人员上下联动、密切配合,对质量控制工作的人员配备、审理项目数
量、项目质量责任追究情况进行了统计; 对规章制度执行情况、质量控制的做法 进行了梳理;对审计卷宗的实施方案、审计证据、审计工作底稿、审计报告文书 等对照审计质量控制的要求,进行二次复核,并将存在问题归纳梳理。
三、 梳理结果,总结主要
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