蒙牛管理文件内部审核管理程序.docxVIP

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内部审核管理程序目的范围验证本公司质量环境及舌动和有关结果是否符合本公司质量环境及管理方针与体系标准要求确保质量环境及理体系运行得到有效实施保持和改进适用于本公司质量环境及理体系覆盖所有部门的内部审核全过程职责总裁对公司的质量环境及体系运行情况全面负责管理者代表负责内部质量环境及理体系审核工作并负责向总裁反馈有关体系运行情况品控中心负责内部审核工作的具体组织实施与监督各单位负责本单位管理体系的例行审核与日常检查工作各单位下属部门负责本部门管理体系的例行审核与日常检查工作工作程序审核人员的要求经过

内部审核管理程序 目的范围 验证本公司质量、环境及 OHS舌动和有关结果是否符合本公司质量、环境及 OHS管理 方针与体系标 准要求,确保质量、环境及 OHSt理体系运行得到有效实施、保持和改进。 适用于本公司质量、环境及 OHSt理体系覆盖所有部门的内部审核全过程。 职责 1总裁对公司的质量、环境及 OHS体系运行情况全面负责。 2管理者代表负责内部质量、环境及 OHSt理体系审核工作,并负责向总裁反馈有关体 系运行情况。 3 品控中心负责内部审核工作的具体组织、实施与监督。 4各单位负责本单位管理体系的例行审核与日常检查工作。 5各单位下属部门负责本部门管理体系的例行审核与日常检查工作。

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