【财务管理内部审计 】审计政策与审计工作[共16页].pdfVIP

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  • 2020-11-27 发布于云南
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【财务管理内部审计 】审计政策与审计工作[共16页].pdf

目录 审计政策 1 运用税收政策调控住房价格 1 浅谈利用骗汇手段转移贷款资金的审计方法与防范措施 5 浅议固定资产投资专项审计调查的目标确定与路径选择 7 浅谈政府投资工程绩效审计的推进 9 审计工作 10 对建立企业内部审计制度的设想 10 环境合作审计初探 15 解读 8 号令对于审计报告撰写的新要求 17 大众财政框架下财政审计的发展趋势浅析 18 审计论坛 21 商业银行政策性风险浅析 21 地方政府性债务成因初探 23 浅析完善政策性农业保险制度的建议 26 巧用 “望闻问切 ”查找 “小金库 ” 29 专项资金审计 30 浅议支农专项资金的绩效审计 30 浅议固定资产投资专项审计调查的目标确定与路径选择 32 2 农村沼气工程绩效审计引入平衡计分卡探析 34 从事审计信息工作中发现的几点问题 37 信息系统审计 39 大众关系对塑造审计形象的意义与现实运用 39 “五心”融入审计工作 彰显自身人生价值 42 谈乡镇污水处理厂运行管理中存在的问题及对策 42

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