上市公司内部控制制度汇编.docxVIP

  • 41
  • 1
  • 约7.01千字
  • 约 8页
  • 2020-12-01 发布于天津
  • 举报
上市公司内部控制制度第一章总则第一条为加强上市公司以下简称公司的内部控制促进公司规范运作和健康发展保护股东合法权益根据公司法证券法等法律行政法规部门规章和深圳证券交易所股票上市规则等规定结合公司实际特修订完善本制度第二条公司内部控制制度的目的是一确保国家有关法律法规和公司内部规章制度的贯彻执行二提高公司经营效益及效率提升上市公司质量增加对公司股东的回报三保障公司资产的安全完整四确保公司信息披露的真实准确完整和公平第三条公司董事会对公司内部控制制度的制定和有效执行负责第二章内部控制的内容第四条公司

上市公司内部控制制度 第一章 总则 第一条 为加强上市公司(以下简称公司)的内部控制,促进公司规范运作和健康发 展,保护股东合法权益,根据《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章和《深 圳证券交易所股票上市规则》等规定,结合公司实际,特修订完善本制度。 第二条 公司内部控制制度的目的是: (一) 确保国家有关法律、法规和公司内部规章制度的贯彻执行; (二) 提高公司经营效益及效率,提升上市公司质量,增加对公司股东的回报; (三) 保障公司资产的安全、完整; (四) 确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第三条公司董事会对公司内部控制制度的制定和有效执行负责。 第二章内部控制的内容

文档评论(0)

1亿VIP精品文档

相关文档