订单评审控 制程序.docVIP

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  • 2020-12-18 发布于广西
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系统名称: 订单评审控制程序 主题: 文件编号: 版 面 共5页,第1页 版 本 A 程序文件 文件名称:订单评审控制程序 文件编号 文件编号 版 次 拟案单位 生效日期 A/01 批准: 审核: 制定: 制定日期: 系统名称: 订单评审控制程序 主题: 文件编号: 版 面 共5页,第2页 版 本 A 文 件 修 订 履 历 版次 修订内容 修订页次 修订日期 A/0 首版发行 无 无 系统名称: 订单评审控制程序 主题: 文件编号: 版 面 共5页,第3页 版 本 A 目的 规范订单评审作业流程,及时反馈信息,降低公司接单风险,满足市场需求。 适用范围 适用于本公司所有的订单评审。 定义 3.1合同 指我司与客户签订的包括产品质量协议、购货合同等销售有关的框架性书面合同/订单。 我司统称为订单。 职责与权限 4.1 销售部 4.1.1负责与客户签订合同,产品价格的确定,接收客户订单并将其转化成内部订单评审表,并组织相关人员进行评审,销售主管领导负责合同的签订,价格体系的终审及特殊订单评审的终审。 4.1.2负责制定《 月投产安排》、《出货计划表》 4.2 采购部 负责复核订单评审中的价格、物料质量要求;物料及交货期确认等内容。 4.3生产部 负责复核合同评审中的交期及对包装成品电池的生产和入库。 4.4技术部负责对《订单评审表》中与技术有关的内容评审。 4.

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