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精心整理
专项审计报告
xxxxx 字 [2009] 第 1-010 号
有限责任公司 :
我们接受委托 ,审计了 xxxxxxx 拨款转入 。保证提供相关资料的真实实施审计工作的基础上对贵公司截至
有限责任公司截至 2009 年 11 月 30 日的资本公积 ――
、合法和完整是贵公司管理当局的责任 ,我们的责任是在
2009 年 11 月 30 日的资本公积 ――拨款转入发表审计意
见。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作 。中国注册会计师审计准则要
求我们遵守职业道德规范 ,计划和实施审计工作以对资本公积是否不存在重大错报获取合理保
证。审计工作涉及实施审计程序 ,以获取有关金额和披露的审计证据 。选择的审计程序取决于
注册会计师的判断 ,包括对由于舞弊或错误导致的重大错报风险的评估 。我们相信 ,我们获取
的审计证据是充分 、适当的 ,为发表审计意见提供了基础 。 经审计 ,贵公司截至
2009 年 11 月 30 日的资本公积 ――拨款转入的账面余额为 10,136,000.00 元。
特别说明 ,本报告仅用作贵公司以资本公积转增资本有关事宜报送材料使用 ,由于贵公
司使用不当造成的损失或影响与本事务所及签字注册会计师无关 。
(此页无正文 )
附件 :1.2009 年 11 月 30 日资产负债表
2. 资本公积 —拨款转入凭证及相关批文复印件 3. 审计机构营业执照复印件 4. 审计机构
执业证书复印件 5. 注册会计师执业资格证书复印件
xxxxxxx
会计师事务有限责任公司 中国 · xx市 2009
中国注册会计师 : 中国注册会计师 :年 12 月 12 日
(主任会计师 )篇二:财务审计报告的模板
财务审计报告
二o一四年 月
公司财务审计报告
gk 字 ( 2014 ) 第 号
公司股东 :
根据董事会的授权 ,我们受托于 ××××公司 2008 年 7 月 ×日至 2008 年 9 月 ×日对 ××××
公司期间自 2005 年 1 月至 2007 年 12 月的财务会计报表及相关资料进行了审计 。
按照要求提供完整 、真实的审计相关资料 。( 1 )提供的资料是完整的 ,如有不完整情况 ,
将要求 ××××公司将进行书面陈述 。( 2 )提供的资料是真实的 。
精心整理
我们的责任是在实施审计工作的基础上对以上财务报表及相关资料发表审计意见 。审计
工作涉及实施审计程序 ,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据 。对由于舞弊或错误导致
的财务报表重大错报风险的评估 。在进行风险评估时 ,我们考虑与财务报表编制相关的内部控
制,以设计恰当的审计程序 ,调查核实企业重大经营活动和经营决策 ,对审计中发现的重要事
项进行的延伸审计 。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理
性,以及评价财务报表的总体列报 。
我们相信 ,我们获取的审计证据是充分 、适当的 ,为发表审计意见提供了基础 。
在审计期间 , ××集团总公司和所属被审计企业还指定专人负责审计工作联系 ,并按规定
程序和时间在 ××集团总公司内向所属
企业职工公告本次审计 ,确保本次审计工作顺利完成 。现将具体审计情况报告如下 :
一、基本情况
(一)被审计企业基本情况
××集团总公司成立于 19××年 ×月 ,是在 ××基础上组建的 ××制企业 ,以××为主业的 ××企
业集团 。 集团总公司注册资本为 ××万元 。集团总公司注册地址 : ××。 法定代表人 : ××。 经营
范围 : ××××。
××集团总公司总部机构下设 ××部等 ×个职能部门 ,共拥有 ××家全资或控股子企业 ,其中
××公司为上市公司 。 截止 200×年末 ,某集团共拥有职工 ×××人, 其中 :在岗职工 ×××人 ,离退休 ×××人。
(二)被审计企业负责人基本情况
本次被审计企业负责人 ××于 ××年 ××月被任命为 ××集团总公司原总经理 (董事长 ), ×× 年××月被任命为 ××集团总公司党委书记 ,于 200 ×年 ×月离任 ,任期近 ××年。
××同志任职期间除负责集团全面管理工作外 ,还主管集团总公司总部 ××部、 ××部、 ××
部工作 。 二××年国资委任命新的领导班子后 , ××同志作为集团总公司董事长 ,党委书记 、法
人代表 ,主要有以下职责 :主持董事会工作 ,主持党委工作 。 指导 、帮助 、监督经理班子 ,完
成董事会决议 。 担任董事会战略委员会 、提名委员会主任 。并同时分管集团总公司总部 ××部 。
二、审计实施情况 (一)审计范围的实施
根据公司批复的审计方案 ,按照重要性原则 ,我们将被审计
企业总部及其重要子企业纳入审计工作范围 ,其他子企业视不同情况决定是否纳入审计
工
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