《小公司的年度内审计划》.docxVIP

  • 1
  • 0
  • 约1.84千字
  • 约 5页
  • 2021-01-02 发布于天津
  • 举报
年度内审计划 编号:JL-8.2.2_03 序号:01 审核目的: 检查本公司质量管理体系运行情况,是否符合 ISO9001:2000、标准及本公司质量 管理体系文件的要求,发现不足并预期改进。验证各部门工作职责是否符合标准及公 司质量管理体系要求,确保质量管理体系运行的持续性、有效性、和充分性。并为质 量体系的改进提供依据。 审核范围: 本公司质量管理体系所覆盖的所有部门 审核依据: 1、 ISO9001:2000 标准; 2、 本公司质量管理体系文件 审核方法: 依据《内审检查表》进行随机抽样和现场提问等方法,收集客观证据对照审核依 据进行比较,得出审核结论。 审核时间: 编制:人力资源部审核:批准:时间: 编制:人力资源部 审核: 批准: 时间: 内审实施计划 编号:JL_8.2.2_03 序号:01 1、 审核目的:检查本公司质量管理体系运行情况,是否符合 ISO9001:2000标准及本公司质 量管理体系文件的要求,发现不足并预期改进,推进本公司质量管理体系运行的符合性 和有效性。 2、 审核依据: 1、 ISO9001:2000 标准; 2、 本公司质量体系文件; 3、 审核范围:本公司质量管理体系所覆盖的所有部门 4、 审核组组成:组长: 5、 审核时间及具体安排: 日期 时间 审核部门 审核内谷(手册亏) 审核员 9:00---9:30 首次会议 9:30---1

文档评论(0)

1亿VIP精品文档

相关文档