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- 2021-01-14 发布于山东
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企业信息安全管理制度 1
企业信息安全管理制度
一、计算机设备管理制度
计算机的使用部门要保持清洁、安全、良好的计算机设
备工作环境, 禁止在计算机应用环境中放置易燃、 易爆、强腐蚀、强磁性等有害计算机设备安全的物品。
非本单位技术人员对我单位的设备、系统等进行维修、
维护时,必须由本单位相关技术人员现场全程监督。 计算机设备送外维修,须经有关部门负责人批准。
严格遵守计算机设备使用、开机、关机等安全操作规程和正确的使用方法。任何人不允许带电插拨计算机外部设备接
口,计算机出现故障时应及时向电脑负责部门报告, 不允许私自处理或找非本单位技术人员进行维修及操作。
二、操作员安全管理制度
(一) . 操作代码是进入各类应用系统进行业务操作、分级对数据存取进行控制的代码。 操作代码分为系统管理代码和一般操作代码。代码的设置根据不同应用系统的要求及岗位职责而设置;
(二) .系统管理操作代码的设置与管理
1、系统管理操作代码必须经过经营管理者授权取得;
2、系统管理员负责各项应用系统的环境生成、维护,负责
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一般操作代码的生成和维护,负责故障恢复等管理及维护;
3、系统管理员对业务系统进行数据整理、 故障恢复等操作,必须有其上级授权;
4、系统管理员不得使用他人操作代码进行业务操作;
5、系统管理员调离岗位,上级管理员(或相关负责人)应及时注销其代码并生成新的系统管理员代码;
(三) .一般操作代码的设置与管理
1、一般操作码由系统管理员根据各类应用系统操作要求生成,应按每操作
用户代码设置。
2、操作员不得使用他人代码进行业务操作。
3、操作员调离岗位,系统管理员应及时注销其代码并生成新的操作员代码。
三、密码与权限管理制度
密码设置应具有安全性、保密性,不能使用简单的代码
和标记。密码是保护系统和数据安全的控制代码, 也是保护用户自身权益的控制代码。 密码分设为用户密码和操作密码, 用户密码是登陆系统时所设的密码, 操作密码是进入各应用系统的操作
员密码。密码设置不应是名字、生日,重复、顺序、规律数字等容易猜测的数字和字符串;
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2.密码应定期修改,间隔时间不得超过一个月,如发现或怀
疑密码遗失或泄漏应立即修改, 并在相应登记簿记录用户名、 修
改时间、修改人等内容。
3.服务器、路由器等重要设备的超级用户密码由运行机构负
责人指定专人(不参与系统开发和维护的人员)设置和管理,并由密码设置人员将密码装入密码信封, 在骑缝处加盖个人名章或签字后交给密码管理人员存档并登记。 如遇特殊情况需要启用封存的密码, 必须经过相关部门负责人同意, 由密码使用人员向密码管理人员索取,使用完毕后,须立即更改并封存,同时在“密码管理登记簿”中登记。
4.系统维护用户的密码应至少由两人共同设置、保管和使
用。
5.有关密码授权工作人员调离岗位,有关部门负责人须指定
专人接替并对密码立即修改或用户删除, 同时在“密码管理登记簿”中登记。
四、数据安全管理制度
存放备份数据的介质必须具有明确的标识。备份数据必
须异地存放,并明确落实异地备份数据的管理职责;
注意计算机重要信息资料和数据存储介质的存放、运输安全和保密管理,保证存储介质的物理安全。
任何非应用性业务数据的使用及存放数据的设备或介质的调拨、转让、废弃或销毁必须严格按照程序进行逐级审批,以保证备份数据安全完整。
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4.数据恢复前,必须对原环境的数据进行备份,防止有用数
据的丢失。 数据恢复过程中要严格按照数据恢复手册执行, 出现问题时由技术部门进行现场技术支持。 数据恢复后, 必须进行验证、确认,确保数据恢复的完整性和可用性。
5.数据清理前必须对数据进行备份,在确认备份正确后方可进行清理操作。 历次清理前的备份数据要根据备份策略进行定期保存或永久保存, 并确保可以随时使用。 数据清理的实施应避开业务高峰期,避免对联机业务运行造成影响。
6.需要长期保存的数据,数据管理部门需与相关部门制定转存方案,根据转存方案和查询使用方法要在介质有效期内进行转存,防止存储介质过期失效,通过有效的查询、使用方法保证数据的完整性和可用性。转存的数据必须有详细的文档记录。
7.非本单位技术人员对本公司的设备、系统等进行维修、维
护时,必须由本公司相关技术人员现场全程监督。 计算机设备送
外维修,须经设备管理机构负责人批准。送修前,需将设备存储
介质内应用软件和数据等涉经营管理的信息备份后删除, 并进行登记。对修复的设备,设备维修人员应对设备进行验收、病毒检测和登记。
8.管理部门应对报废设备中存有的程序、数据资料进行备份后清除,并妥善处理废弃无用的资料和介质,防止泄密。
9.运行维护部门需指定专人负责计算机病毒的防范工作
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