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异常工时管理办法
编制 审查 批准
文件编制和修订情况
序号 修订时间 修订页次 修订内容摘要 版本号 发布日期
关 联 部 门 评 审 会 签
是否 是否 是否
部门 签名 部门 签名 部门 签名
需要 需要 需要
总经办 制造一部 技术开发部
财务部 制造二部 工艺工程部
证券部 制造管理部 市场管理部
审计部 质量管理部 国际贸易部
公共关系部 物控计划部 售后服务部
人力资源部 采购管理部 科研管理部
品牌传媒部
1.目的:
为规范公司异常工时的记录、统计、申请流程,特制定本管理办法。
2.范围:
制造管理部全体所产生的异常工时,皆列入此管理办法内。
3.定义:
第 1 页第 1 页
异常工时管理办法
异常工时:计件组员工,非计件产品生产和其它支援工时。
责任部门:支援工时的需求部门、或未投产产品的上游部门、错误发生的导致部门、特殊执行的要
求部门等。
新产品异常工时:因未成熟,未正式核算生产工时投产的新产品;其生产工时定为新产品生产异常
工时。
技术原因异常工时:含技术样机装配、打样开发、技术主导的参展样机的生产、维修、返工工时。
支援异常工时:协助其它部门开展工作所产生的工时。
非正常产生异常工时:因供方来料错误、品质漏检错误、技术图纸错误等而造成额外返工工时。
4.权责:
制造管理部组长:负责按照主管的支援安排,安排人员进行支援。及异常工时的统计、填写《异常
工时申请单》、判定对应责任部门或责任人。
工艺工程部:核算异常产生所需工时,审核 《异常工时申请单》异常事项所产生的工时数据正确性。
责任部门:核实组长所填写《异常工时申请单》的准确性和真实性,并签字确认。
制造管理部主管(副理):接洽外部门的支援需求,并安排组长执行。审核《异常工时申请单》的
真实性和准确性及必须性,并签字审批。
制造管理部经理:核实《异常工时申请单》的真实性及必须性,并签字批准。
5.工作内容:
5.1.公司各部须有人员支援需求,找制造管理部主管(副理)协商。
5.2.制造管理部主管(副理)协调车间人员支援,由组长负责执行。
5.3.制造管理部组长按照实际支援工时及产生原因填写《异常工时申请单》,并由责任部门签字确
认产生时段,产生原因。
5.4.制造管理部主管(副理)负责对表单的真实性、准确性、申报必要性进行审批签字。
5.5.制造管理部经理负责对《异常工时申请单》的真实性及必须性的核实并签字批准。
5.6 制造管理部审批完成后,表单由文员统计汇总建表。并将原始表单交由人力资源部备查。
5.7.制造管理部每月底统计月异常工时总数,并按照组别和产生原因 (研发新产品、参展产品、技
改转产产品、其它部门异常)进行汇总。作为月底总结及分析报告。
5.8.月底异常工时工资由审批完成的《异常工时申请单》统计数据为准。
5.9.凡异常工时中,一次不足 1H/人的,不列作月底异常工时在、工资的核算数据。(如 10
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