实验室认可提交学习材料清单参考学习资料.docxVIP

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. 实验室认可提交材料清单 (企业参考 ) 实验室认可申请书及申请书附表 , 随申请书提交的文件资料 XXXXX有限公司检测中心 认可申请提交材料清单 一、实验室认可申请书及申请书附表 1、实验室认可申请书 2、附表 1-1 实验室授权签字人一览表 3、附表 1-2 授权签字人申请表 4、附表 2-1 :申请的检测能力范围(中、英文) 5、附表 3 实验室人员一览表 6、附表 4-1 :检测实验室仪器设备 / 标准物质配置表 7、附表 5-1 :实验室参加能力验证 / 测量审核一览表 8、附表 5-2 :实验室参加实验室间比对一览表 9、附表 7 质量管理体系核查表 10、附表 8 参加能力验证活动的计划表 11、附表 10 实验室分类信息表 二、随申请书提交的文件资料 、实验室法律地位的证明文件 1) 单位概况 2) 授权书 3) 公正性声明 4) 企业法人营业执照 . 5) 中华人民共和国组织机构代码证 2、 实验室现行有效的质量手册和程序文件 1) 质量手册 序号 文件编号 文件名称 1 KKX-QM 质量手册 2) 程序文件 序号 文件编号 文件名称 1 kkx-01 保密控制程序 2 kkx-02 公正性管理程序 3 kkx-03 监督管理程序 4 kkx-04 内部沟通管理程序 5 kkx-05 文件控制程序 6 kkx-06 要求、标书和合同的评审控制程序 7 kkx-07 检测分包控制程序 8 kkx-08 服务和供应品采购控制程序 9 kkx-09 服务客户管理程序 10 kkx-10 不符合检测工作控制程序 11 kkx-11 持续改进程序 . . 12 kkx-12 纠正和预防措施控制程序 13 kkx-13 记录控制程序 14 kkx-14 内部审核控制程序 15 kkx-15 管理评审控制程序 16 kkx-16 人员培训控制程序 17 kkx-17 设施和环境控制程序 18 kkx-18 检测工作管理程序 19 kkx-19 检测方法确认程序 20 kkx-20 允许偏离控制程序 21 kkx-21 不确定度分析控制程序 22 kkx-22 数据控制程序 23 kkx-23 新项目评审控制程序 24 kkx-24 设备控制程序 25 kkx-25 量值溯源及标准物质管理程序 26 kkx-26 检测物品处置控制程序 27 kkx-27 检测结果质量保证控制程序 28 kkx-28 检测报告控制程序 3、实验室进行最近一次完整的内部审核和管理评审的报告 1) 内部审核报告 2) 管理评审报告 4、实验室内外部组织机构图 检测中心内外部组织结构图 5、实验室平面图 检测中心平面图 6、实验室所从事活动的说明,以及当实验室是法人实体的一部分时,两者关系 的说明。 组织概况 2) 法人声明与承诺 7、对申请认可的标准 / 方法现行有效性进行的核查情况(提交核查报告): 标准查新声明 8、非标方法及确认记录 ( 证明材料 ) 本实验室不采用非标准方法说明 9、参加测量审核比对情况 1) 实验室参加能力验证测量审核一览表 2) 本检测中心的检测报告 3) 中国测试技术研究院测量审核报告 4) 比对及能力验证计划实施记录表 5) 比对与验证报告 10、参加实验室间比对情况 1) 实验室参加实验室间比对一览表 2) 本检测中心的检测报告 3) 浙江省低压电器产品质量检验中心的检测报告 4) 比对及能力验证计划实施记录表 . . 5) 比对与验证报告 11 、典型项目的检测报告 / 校准证书及不确定度评估报告 1) 本检测中心的检测报告 2) 测量不确定度评估作业指导书 12、量值溯源的描述 量值溯源图 13、内审和管理评审原始资料 1)内审原始资料 年度体系内审计划 内部审核实施计划 内审检查表 1) 内审检查表 - 中心经理 2) 内审检查表 - 办公室负责人 3) 内审检查表 - 办公室 4) 内审检查表 - 技术负责人 5) 内审检查表 - 检测室负责人 6) 内审检查表 - 检测室 7) 内审检查表 - 质量负责人 8) 内审检查表 - 质量监督员 9) 内审检查表 - 设备管理员 内审检查表 - 文件管理员 内审检查表 - 样品管理员 内审不符合项纠正和预防措施表 内审会议 内审首末次会议签到表 管理评审 管理评审计划 管理评审会议签到表 管理评审输入 质量目标达成情况统计表 质量目标是否适用 内审汇报材料 关于纠正及预防措施情况汇报 实验室内部质量控制工作报告 参加实验室间比对及能力验证工作报告 客户满意度调查及投诉处理总结报告 检测室工作总结报告 办公室管理评审工作汇报材料 人员培训及新项目评估 14、其他资料 公司介绍光盘 典型作业指导书 管理规定 KKX---001 《检测中心安全

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