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实验室认可提交材料清单 (企业参考 )
实验室认可申请书及申请书附表 , 随申请书提交的文件资料
XXXXX有限公司检测中心
认可申请提交材料清单
一、实验室认可申请书及申请书附表
1、实验室认可申请书
2、附表 1-1 实验室授权签字人一览表
3、附表 1-2 授权签字人申请表
4、附表 2-1 :申请的检测能力范围(中、英文)
5、附表 3 实验室人员一览表
6、附表 4-1 :检测实验室仪器设备 / 标准物质配置表
7、附表 5-1 :实验室参加能力验证 / 测量审核一览表
8、附表 5-2 :实验室参加实验室间比对一览表
9、附表 7 质量管理体系核查表
10、附表 8 参加能力验证活动的计划表
11、附表 10 实验室分类信息表
二、随申请书提交的文件资料
、实验室法律地位的证明文件
1)
单位概况
2)
授权书
3)
公正性声明
4)
企业法人营业执照 .
5)
中华人民共和国组织机构代码证
2、 实验室现行有效的质量手册和程序文件
1)
质量手册
序号
文件编号
文件名称
1
KKX-QM
质量手册
2)
程序文件
序号
文件编号
文件名称
1
kkx-01
保密控制程序
2
kkx-02
公正性管理程序
3
kkx-03
监督管理程序
4
kkx-04
内部沟通管理程序
5
kkx-05
文件控制程序
6
kkx-06
要求、标书和合同的评审控制程序
7
kkx-07
检测分包控制程序
8
kkx-08
服务和供应品采购控制程序
9
kkx-09
服务客户管理程序
10
kkx-10
不符合检测工作控制程序
11
kkx-11
持续改进程序
.
.
12
kkx-12
纠正和预防措施控制程序
13
kkx-13
记录控制程序
14
kkx-14
内部审核控制程序
15
kkx-15
管理评审控制程序
16
kkx-16
人员培训控制程序
17
kkx-17
设施和环境控制程序
18
kkx-18
检测工作管理程序
19
kkx-19
检测方法确认程序
20
kkx-20
允许偏离控制程序
21
kkx-21
不确定度分析控制程序
22
kkx-22
数据控制程序
23
kkx-23
新项目评审控制程序
24
kkx-24
设备控制程序
25
kkx-25
量值溯源及标准物质管理程序
26
kkx-26
检测物品处置控制程序
27
kkx-27
检测结果质量保证控制程序
28
kkx-28
检测报告控制程序
3、实验室进行最近一次完整的内部审核和管理评审的报告
1) 内部审核报告
2) 管理评审报告
4、实验室内外部组织机构图
检测中心内外部组织结构图
5、实验室平面图
检测中心平面图
6、实验室所从事活动的说明,以及当实验室是法人实体的一部分时,两者关系
的说明。
组织概况
2) 法人声明与承诺
7、对申请认可的标准 / 方法现行有效性进行的核查情况(提交核查报告):
标准查新声明
8、非标方法及确认记录 ( 证明材料 )
本实验室不采用非标准方法说明
9、参加测量审核比对情况
1)
实验室参加能力验证测量审核一览表
2)
本检测中心的检测报告
3)
中国测试技术研究院测量审核报告
4)
比对及能力验证计划实施记录表
5)
比对与验证报告
10、参加实验室间比对情况
1)
实验室参加实验室间比对一览表
2)
本检测中心的检测报告
3)
浙江省低压电器产品质量检验中心的检测报告
4)
比对及能力验证计划实施记录表
.
.
5)
比对与验证报告
11 、典型项目的检测报告 / 校准证书及不确定度评估报告
1)
本检测中心的检测报告
2)
测量不确定度评估作业指导书
12、量值溯源的描述
量值溯源图
13、内审和管理评审原始资料
1)内审原始资料
年度体系内审计划
内部审核实施计划
内审检查表
1)
内审检查表 - 中心经理
2)
内审检查表 - 办公室负责人
3)
内审检查表 - 办公室
4)
内审检查表 - 技术负责人
5)
内审检查表 - 检测室负责人
6)
内审检查表 - 检测室
7)
内审检查表 - 质量负责人
8)
内审检查表 - 质量监督员
9)
内审检查表 - 设备管理员
内审检查表 - 文件管理员
内审检查表 - 样品管理员
内审不符合项纠正和预防措施表
内审会议
内审首末次会议签到表
管理评审
管理评审计划
管理评审会议签到表
管理评审输入
质量目标达成情况统计表
质量目标是否适用
内审汇报材料
关于纠正及预防措施情况汇报
实验室内部质量控制工作报告
参加实验室间比对及能力验证工作报告
客户满意度调查及投诉处理总结报告
检测室工作总结报告
办公室管理评审工作汇报材料
人员培训及新项目评估
14、其他资料
公司介绍光盘
典型作业指导书
管理规定
KKX---001 《检测中心安全
原创力文档


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