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有限公司内部审核方案文件编号页码第页共页版本修改状态修改内容概述发行日期编制修改人制定审核审批有限公司文件编号版本编号发行日期文件名称内部审核方案页码第页共页目的为确保公司建立实施的质量管理体系要求能充分性有效性和符合性的进行运行通过内部审核进行评价特制定此方案二适用范围适用于公司展开的体系审核制造过程审核及产品审核和对外供方进行的体系审核三职责体系负责根据总公司的内部审核计划及审核方案要求制定内部审核方案质量总负责人负责对内部审核方案的审批并确定审核组长及审核员审核组长负责制定审核方案的实施计
XXXXXXXXX 有限公司
内部审核方案
文件编号
页码
第 1 页 共 7 页
版本 /修改状态
修改内容概述
发行日期
编制/修改人
A/1
制定
审核
审批
XXXXXXXXXXX 有限公司
文件编号
版本编号
A/1
发行日期
文件名称
内部审核方案
页码
第 2 页 共 7 页
、目的:
为确保公司建立实施的 IATF16949:2016、ISO9001:2015 质量管理体系要求能充分性、有效性和 符合性的进行运行,通过内部审核进行评价,特制定此方案。
二、适用范围: 适用于公司展开的体系审核、制造过程审核及产品审核和对外供方进行的体系审核。
三、职责:
体系:负责根据总公司的
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