供应商稽核评分标准办法.pdf

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供應商稽核評分標準 公司文件 ,非經許可不得翻印 .復制或電子郵件等方式傳送 ,否則將以公司規定論處 制 定部門 制 訂日 期 文 件 編號 版次 頁數 頁碼 品保部 2010 年 8 月 15 日 QC061-1 1 4 1/4 制 定 單 位 發行章 核 准 審 核 制定人 文件履歷表 變更 版次 變更原因 變更內容說明 日期 1 2010/7/15 文件制訂 1. 目的 : 為規範供應商考核時標準統一。 2. 範圍 : 凡本 公司 供應商均適用之。 3. 定義 : 評鑑小組成員:指採購、品保、工程或相關單位指派人員 4. 權責 : 4.1 採購單位 4.1.1 負責供應商交期、價格、配合度等項目的評鑑。 4.1.2 負責對供應商考核時之聯絡與安排。 4.1.3 負責供應商不合格項之改善對策跟進督促。 4.2 品保單位 4.2.1 負責供應商之品質系統評鑑及環保系統評鑑。 4.2.2 負責供應商不合格項之改善對策判定及效果確認。 4.3 工程單位 4.3.1 負責供應商研發、品質工程能力評鑑。 4.4 其他相關單位 4.4.1 負責供應商考核時相關必要之協助。 5. 作業內容 : 5.1 QPA 評分標準 分數 評分標準 2 對要求項目有執行 , 並有記錄 1 有執行無記錄 , 少部份執行及記錄 0 無執行無記錄 5.2 QSA 評分標準 分數 評分標準 3 有文件 , 確實執行良好 2 有文件 , 絕大部份確實執行 , 少部份未執行 1 有文件 ,少部份執行 ,絕大部份未執行 ; 無文件 ,有執行 0 無文件 ,亦無執行 5.3 ESA 評分標準 分數 評分標準 有文件,確實執行良好 3 有文件,絕大部份確實執行,少部份未執行 2 1 有文件,少部份執行,絕大部份未執行 ; 無文件 ,有執行 無文件,亦無執行 0 5.4 缺失內容記錄 5.4.1 當評分為 0 分 , 代表 (MA) 未按要求進行制定文件及執行,必須記錄於稽核表附註欄及問題檢討表 並於 5 個工作日回覆改善報告, SQE 按回覆項進行確認,確認改善後結案 5.4.2 當評分為 1 分 , 代表 (MI) 未按要求進行制定文件及未完全執行,必須記錄於稽核表附註

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