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文件编号 SX-QP-003
股份有限公司 生效日期 2017-5-7
版本 / 修订状态 A/2
程序文件 管理评审控制程序
文件页码 1/4
文件修订
序号 修改状态 修订日期 条款 修订内容 修订者
1 A/0 2014.3.1 / 新版发行
2 A/1 2016.1.26 / 公司名称变更
3 A/2 2017.5.7 / 按照 ISO9001:2015 标准做文件升级
批准 审核 编制
日期 日期 日期
发放部门:□总经理 □管理者代表 □技术部 □品质部
□生产部 □工程部 □采购部 □销售部
□仓库 □财务部 □行政人事部
□其它(如有请详细填写: )
文件编号 SX-QP-003
股份有限公司 生效日期 2017-5-7
版本 / 修订状态 A/2
程序文件 管理评审控制程序
文件页码 2/4
1. 目的
对本公司质量管理体系进行评审,确保体系持续的适宜性、充分性和有效性。
2. 范围
适用于本公司质量管理体系的评审工作,包括方针和目标的评审。
3. 职责
3.1 总经理负责主持管理评审活动。
3.2 管理者代表负责向总经理报告质量管理体系运行情况,提出改进的建议,编写相应的评审报告。
3.3 品质部负责管理评审计划的编制和组织工作,收集并提供管理评审所需的资料,并负责纠正、预防和改
进措施实施后的跟踪和验证工作。
4. 程序
4.1 管理评审的计划
4.1.1 一般情况下,管理评审每年进行一次,间隔期不超过 12 个月。
4.1.2 品质部负责编制管理评审计划,经管理者代表审核后,提交总经理批准。
4.1.3 管理评审计划的内容应包括:
1 )评审时间;
2 )评审目的;
3 )评审范围及评审重点;
4 )参加评审部门(人员) ;
5 )评审依据;
6 )评审内容。
4.2 管理评审内容
4.2.1 管理评审的输入一般包括以下内容:
a )以往管理评审所采取措施的实施情况;
b)与质量管理体系相关的内外部因素的变化;
c )有关质量管理体系绩效和有效性的信息,包括下列趋势性信息:
1)顾客满意和相关方的反馈
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