采购管理控制程序(1)详解.pdfVIP

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  • 2021-02-05 发布于天津
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采购管理控制程序 1 目的 对采购过程及供货方进行控制,确保所采购的产品符合规定要 求。 2 范围 本标准规定了物资采购管理规范。 适用于对生产所需的原辅材料采购的全过程。包含对供应商进行 选择、评价和控制。 3 职责 3.1 供应部 . 3.1.1 负责对各类原辅材料的评审、选定; 3.1.2 负责对供应商的选择、评价及控制; 3.1.3 负责采购过程的管理,确保所购原材料符合规定的要求。制定 《采购过程管理办法》,包括对大宗原料、一般原料、包装材料等的 采购程序,制定选择评价和重新评价供应商的准则; 3.1.4 供应部对供应商的能力进行评价 , 并选择合格的供应商 (采用奇 数票否决制),将合格的供应商作为供货来源,确保采购的产品符合 要求,并将评定合格的供应商列入《合格供应商名录》; 3.1.5 供应部负责建立并保存《供应商业绩记录》。其中包括:评价 记录、业绩考核记录以及对出现质量问题的整改记录; 3.1.6 供应部负责制定采购计划, 明确采购产品的品名、 规格、数量、 价格范围、时限要求、供应商名称等; 3.1.7 供应部依据 《计划单》采购生产所需原辅材料, 要求优质低价, 保质保量、按时进货; 3.1.8 第一次大批量向新合格供应商采购关键和重要原辅材料时,供 应部应与供应商签定《采购合同》,明确品名、规格、数量、质量要 求、技术标准、违约责任及到货时间等,其中技术指标应依据《原辅 材料技术标准》; 当某些原辅材料需要供应商在现场实施验证时,供 应部应与供应商签定合同时说明验证的具体事宜及产品的放行方式; 3.1.9 供应部经理审核年度、月度采购计划,负责批准周、日采购计 划; 3.2 质检部 3.2.1 负责编制《原辅材料技术标准》及《采购物资分类明细表-原 辅材料部分》,明确采购产品的名称、规格、质量技术指标等,必要 时对供应商的生产或服务过程、 人员资格、质量管理体系等提出要求; 3.2.2 参与对关键及重要原辅材料供应商的现场考察和评价; 3.2.3 当采购信息发生临时变化时,以质检部为主下发《用料更改通 知单》至供应部、生产单位、品管部以及相关部门。 3.2.4 负责编制《原辅材料检验细则》; 3.2.5 依据《原辅材料采购标准》对采购物质进行验证,出具《外购 物料检验记录表》; 3.2.6 负责消杀剂及消杀服务的质量验证。 3.2.7 参与对部分供应商的现场考察和评价。 3.3 库房 3.3.1 负责对所有进库货物的有效管理, 严格执行库存物资管理规定, 对库存物料的质量和数量负责。 4 工作程序 4.1 确定需控制采购产品的品种和控制程度 . 4.1.1 确定所需控制的采购产品品种主要取决于该采购产品对随后的 产品实现或最终产品的质量影响 ; 4.1.2 构成最终产品的主要原辅材料必须控制 ; 4.1.3 从公司经济利益考虑 , 大宗或涉及采购数量较大的采购产品必 须控制 . 4.1.4 控制程度可以分为批批进货检验、抽样检验加验证、供方检验 报告或合格证加验证活动方式。 4.1.5 供应商的选择、评价及控制 4.1.5.1 采购物资的分类 4.1.5.2 公司将采购物资分为三大类,对于 A 类和 B类物资由质检部 在《采购物资分类明细表——原辅材料》中加以明确; 4.1.5.3 关键物资( A 类):关键原辅材料、能直接影响产品质量、生 产效率的关键材料。 4.1.5.4 重要物资 (B 类):纸箱、包装膜、棒签等间接影响产品质量、 生产效率的为重要物资 4.1.5.5 一般物资( C类):零星采购的物品 4.1.6 供方的评价标准: 供应部根据《原辅材料验收标准》和生产要 求,通过对原辅材料的质量、价格、供货期、售后服务进行比较,初 步选定至少 2 家供应商, 确定该材料的主要供应商及次要供应商, 记 录于《供应商选择评审表》中存档,供应部负责建立并保存《供应商 业绩记录》,并根据采购物资的重要性,明

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