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进一步加强和改进内部审计工作的实施方案为贯彻落实省人民政府办公厅关于进一步加强和改进内部审计工作的意见办函号精神进一步加强和改进内部审计工作经市政府领导同志同意现结合我市实际提出如下实施方案一充分认识内部审计工作的重要性内部审计是审计监督的重要组成部分是政府部门单位及其他组织加强控制防范风险完善治理的免疫系统是促进部门单位经济决策科学化内部管理规范化运行风险防控常态化的一项重要制度设计是全市各级部门监督控制体系中必不可少的重要组成部分加强和改进内部审计工作对推进审计全覆盖和各部门单位规范财经秩序
进一步加强和改进内部审计工作的实施方案
为贯彻落实《 X 省人民政府办公厅 <关于进一步加强和改进内部 审计工作的意见 >》(X办函〔 X〕 201号)精神,进一步加强和改进 内部审计工作,经市政府领导同志同意,现结合我市实际,提出如下 实施方案。
一、充分认识内部审计工作的重要性
内部审计是审计监督的重要组成部分,是政府、部门(单位)及 其他组织加强控制、防范风险、完善治理的“免疫系统”,是促进部 门(单位)经济决策科学化、内部管理规范化、运行风险防控常态化 的一项重要制度设计, 是全市各级部门监督控制体系中必不可少的重 要组成部分。 加强和改进内部审计工作, 对推进审计全覆盖和各部门 (单
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