公司内部审计报告(共7篇).docxVIP

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  • 2021-03-15 发布于天津
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篇一:企业部审计报告 审计报告 ** 审字( 2005)第 1 号 根据审计部工作计划,审计组于 2005年 1月 10日至 31日对 **** 有限公司 2004年度的 财务收支及控制度情况进行了审计。 审计工作是依据有关法律、法规和集团公司的规章制度,对 **** 公司提供的会计报表、 帐簿、凭证等实施了我们认为必要的审计程序。保证会计资料的真实、合法、完整是 **** 公 司的责任,我们的责任是对审计结果发表意见。 审计报告分为三大部分,各部分主要容: 第一部分、经济效益情况。报告经济指标完成情况; 第二部分、审计问题及建议。报告审计中发现的问题、经营风险及部控制薄弱点并提出 审计建议; 第三部分、会计报表附注。报告截至 2004 年 12月 31 日资产、负债及其权益的现状。 现将审计情况报告如下。 第一部分 经济效益情况 一、经济指标完成情况 (一)销售收入指标 截至 2004 年底,实现销售收入 1.2 亿元,比上年增长 94%。 按照销售结构分析, *** 按照销售品种分析 **** 2004 年度平均毛利率 5.5 %,比上年降低 3.3 个百分点,从历年看,销售毛利呈现逐年 下降的趋势, **** (二)利润指标 2004 年度 **** 公司报表显示实现利润总额 * 万元,但存在潜亏因素。 综合潜亏因素后,实现利润总额 ***-8*77 = 4***元。 第二部

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