{财务管理内部审计}公司内审常用的个表单有示例文本参考.docxVIP

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{财务管理内部审计}公司内审常用的个表单有示例文本参考.docx

财务管理内部审计公司内审常用的个表单有示例文本参考年月精心制作您可以自由编辑公司内部审核实施计划编号第页共页审核的目的对本公司现有质量管理体系做全面审核通过审核了解公司质量管理体系是否有效运行是否具备申请转版认证条件审核的范围所要求的相关活动及各有关职能部门包括总经理管理者代表质检部生产部营销部行政部各车间审核的依据质量手册及配套的质量管理体系文件审核时间审核组长审核组成员组组长成员组组长成员审核时间审核部门审核内容条款号审核组全体首次会议全体总经理管理者代表生产部各车间质检部行政部营销部补充审

{财务管理内部审计}公司内 审常用的个表单有示例文 本参考 20XX年XX月 精心制作您可以自由编辑 XX公司 内部审核实施计划 编号:第1页共1页 审核的目的:对本公司现有质量管理体系做全面审核,通过审核了解公司质量管理体系 是否有效运行,是否具备申请IS09001转版认证条件。 审核的范围:IS09001所要求的相关活动及各有关职能部门,包括总经理、管理者代表、 质检部、生产部、营销部、行政部、各车间。 审核的依据:GB/T19001—2000质量手册及配套的质量管理体系文件 审核时间: 审核组长: 审核组成员:A组:组长:成员: B组:组长:成员: 审核时间 审核部门 审核内容(条款

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