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品质控制 流程 图
输入 权责 流程 作业要点 输出 配合部 门
物料申 请 采购部 供应商交货 核对物料和清 点数 量 采购单 仓库
OK
N
送货单 仓库 N 仓库暂收 核对物料,清点数量 送货单 采购部
OK
N 依据对应 物料的《 来 料 检验标 准》、 产 品图纸 、样 品、 订单 1.来料检验报
物料送检单 品质部 申请特采 主管抽检 告 2.来料检 仓库
、材料 表、承 认书 、订单资 料、AQL允收 标准等 资 料。
验日报表
OK
QC标签 仓库 O 核对物料,清点数量 入库单 .做账 品质部
仓库入库
计划\ 生产订 1. 按生产计划 \ 生产订单生产 .2. 标识 OK品才能领用 .3. 对
单\ 客户订单 生产部 SMT、插件线领用生 特采物料和经常出现异常的物料,尽量用在同一批次的 领料单 仓库
要求 产品上
计划\ 生产订 N 1. 《生产订单》与客户订单资料内容是否相符 .2. 根据产 生产部
单\ 客户订单 品质部 首件检验 首件检验记录
品机型核对订单《 BOM表》进行材料的核对 . 品质部
要求
OK
生产计划 \ 生 生产部
SMT、插件半成
产订单 \ 客户 研 发工 量产插件补焊 按作 业指导书进行作业 品质部
品
订单要求 艺
O
产品检验标 品质部 生产返工 主管抽检 1. 按产品检验标准进行检验 ,2. 发现异常及时向生产组长 制
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