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ERP用友财务模块流程
应收(付)款管理
应收应付款操作类似,以下操作以应收款为例。
1.2.1应收单据录入
系统路径
业务工作- > 财务会计- > 应收款管理- > 应收处理
— >应收单— > 应收单录入
责任岗位
财务部
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固应收单录入
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> dim■析
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>坏账处理
> 5员益
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>预善
>账夷管理 .
国业务工作
应收单据来源:销售发票和其他应收单;销售发票会自动生成应收单,另
外其他应收单需要要手工录入。操作如下:
步骤
操作
结果
1
双击也应收单录入
其他应收单录入完成
单击,手工输入信息后单击
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应收单
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1.2.2应收单据审核
系统路径
业务工作- 财务会计- 应收款管理- 应收处理
— 应收单— 应收单审核
责任岗位
财务主管
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操作
结果
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. 帕应收单审核 双击
进入应收单查询条件
步骤
操作
结果
2
输入条件后单击
确定
进入应收单据列表
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逼H方誉
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步骤
操作
结果
3
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选择要审核的单据,单击車核
应收单据审核成功
123收款单据录入
系统路径
业务工作- 财务会计- 应收款管理- 收款处理
-收款单据录入
责任岗位
财务部
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步骤
操作
结果
1
双击
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进入收款单页面
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单击
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,手工输入信息后单击
收款单录入完成
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124收款单据审核
系统路径
业务工作- 财务会计- 应收款管理- 收款处理
- 收款单据审核
责任岗位
财务主管
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收隸处理
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操作
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进入收款单查询条件
步骤
操作
结果
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输入条件后单击
确定
进入收款单列表
收忖董单列表
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操作
结果
3
选择要审核的单据,单击
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收款单审核成功
125转账
系统路径
业务工作— 财务会计— 应收款管理— 转账
责任岗位
财务部
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对于某些既是供应商,又同时是客户特殊单位,对该客户的应付款与应收 款进行转账。
举例:
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