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- 2021-03-27 发布于天津
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内审实施计划
1、审核目的:
对本公司质量管理体系做全面检查,通过审核了解本公司的质量管 理体系是否符合策划的安排、标准和企业的要求;是否得到有效实施和 保特;是否具备迎接外部体系审核的条件。
2、 审核范围:
IS09001标准(所要求的相关活动及所涉及的相关部门 体系覆盖产品:XXXX
3、 审核准则:
1509001:2015;
本公司编制的质量管理体系文件、公司制度;
适用的法律法规等。
4、审核时间:2016年7月17-18 0
5、审核组成员:
组长:(A组)XX
组员:(A 组)XXX (B 组)XX (B 组)XXX
6、现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动:
1、 首、末次会议:总经理或其代表及与审核有关的管理人员参加。
2、 按审核日程安排,被审核方有关人员在本岗位接受审核。
3、 各部门提前做好资料准备工作
编制/ 日期:XX 2016. 7.2 审批/ 日期:XXX 2016. 7. 2
审核日程安排
日
期
时间
部门
审核组
审核涉及的体系标准及其它要求
7 月
17
日
8:00-8:30
首次会议
8:30-11:30
管理层
AB
4/5/6/7. 1. 1/7. 4/9. 1. 1/9. 2/9. 3/10. 1/10. 3
13:00-16:30
经营科
B
8. 2/8. 4/8. 5. 3/9. 1. 2及部门职责、□标指标等 通
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