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- 2021-04-02 发布于广东
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标准化管理处编码[BBX968T-XBB8968-NNJ668-MM9N]
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内部稽核总结报告表
○○股份有限公司
内部稽核总结报告表
稽核原因:□ 年度 第 次例行内部稽核。
□特殊需求:
编号:
日期:
稽核日期:自 年 月 日 至 年 月 日
总页数:
稽核员
负责稽核单位
稽核员
负责稽核单位
稽核结果:请参考附件查检表。
受稽核单位
稽核项数
OK
NG
NA
受稽核单位
稽核项数
OK
NG
NA
总计
稽核项目: OK: NG: NA:
不符合率
%
总结报告:(篇幅不足,请见附页)
稽核小组组长:
管理代表:
(本记录不得擅自涂改) FM0806A
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