内部稽核总结报告表.docxVIP

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  • 2021-04-02 发布于广东
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标准化管理处编码[BBX968T-XBB8968-NNJ668-MM9N] 标准化管理处编码[BBX968T-XBB8968-NNJ668-MM9N] 内部稽核总结报告表 ○○股份有限公司 内部稽核总结报告表 稽核原因:□   年度 第   次例行内部稽核。      □特殊需求: 编号: 日期: 稽核日期:自  年  月  日 至  年  月  日 总页数: 稽核员 负责稽核单位 稽核员 负责稽核单位 稽核结果:请参考附件查检表。 受稽核单位 稽核项数 OK NG NA 受稽核单位 稽核项数 OK NG NA 总计 稽核项目:  OK:  NG:  NA: 不符合率 % 总结报告:(篇幅不足,请见附页) 稽核小组组长: 管理代表: (本记录不得擅自涂改)  FM0806A

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