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- 2021-04-04 发布于浙江
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合众人寿保险股份有限公司内部审计项目质量控制管理办法(试行)
内部审计项目质量控制管理办法第1页共22 页合众人寿保险股份有限公司内部审计项目质量控制管理办法[序号:2014-01版]文件修改记录内部审计项目质量控制管理办法第2页共22 页合众人寿保险股份有限公司内部审计项目质量控制管理办法目录第一部分总则 (1)第二部分审计项目的组织管理 (2)第三部分审计项目实施质量控制 (2)第一章项目准备 (2)第二章非现场审计 (4)第三章现场实施 (6)第四章征求意见 (7)第五章审计报告 (7)第六章后续处理 (7)第七章审计资料归档 (8)第四部分审计程序质量控制 (9)第八章审计程序执行 (9)第九章工作底稿 (11)第五部分审计例外质量控制 (14)第十章例外描述 (14)第十一章例外复核 (14)第六部分审计报告质量控制 (15)第十二章审计报告的基本要求 (15)第十三章审计报告的撰写标准 (15)第十四章报告主要内容 (17)第十五章审计报告格式 (18)第七部分审计项目实施质量责任 (18)第八部分附则 (19)内部审计项目质量控制管理办法第3页共22 页第一部分总则第一条为了规范内部审计行为,促进公司内部审计工作,提高审计质量,明确审计责任,降低审计风险,依据中国保监会《保险稽查稽核指引》,中国内部
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