存货-存货业务循环内部控制符合性测试工作底稿.docVIP

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  • 2021-05-21 发布于北京
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存货-存货业务循环内部控制符合性测试工作底稿.doc

表3-19                               索引号:                     (审计机关名称)               存货业务循环内部控制符合性测试工作底稿                  ―――汇总工作底稿                     审计期间_____   项目名称:   项目执行单位: 序号 测试过程记录 工作底稿 索引号 测试 结论 审计人员: 测试日期: 复核人员: 复核日期:

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