高级会计师考试真题及答案.pdfVIP

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2014 年度全国会计专业技术资格考试 高级会计资格 高级会计实务试题 (本试题本共九道案例分析题,第一题至第七题为必答题; 第八题、第九题为选答题, 考生应选 其中一题作答) 案例分析题一(本题 15 分) 甲公司为一家非国有控股主板上市公司, 自 2013 年 1 月 1 日起全面实施 《企业内部控制基本规 范》及其配套指引,甲公司就此制定了内部控制规范体系实施工作方案。该方案要点如下: (1 )工作目标,通过实施内部控制规范体系,进一步提升公司治理水平和风险管控能力,合理 保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果, 促进公司实现发展战略。 (2 )组织领导。董事会对内部控制的建立健全和有效实施负责,对内部控制建设中的重大问题 作出决策。 经理层负责组织领导公司内部控制的日常营运行, 确定 公司最大风险承受度, 并对职 能部门和业务单元实施内部控制体系进行指导。 公司设置内部控制专职机构, 负责制定内部控制 手册并经批准后组织落实。 (3 )工作安排,内部控制规范体系建设工作分阶段进行:第一阶段,梳理业务流程,公司严格 按照 《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求进行 “对标”,认真梳理现行管理制度和业 务流程; 对配套指引未涵盖的业务领域, 不纳入本公司实施内部控制规范体系的范围, 不再进行 相关管理制度和业务流程梳理。第二阶段, 开展风险评估, 公司根据战略规划和发展目标, 组织 开展风险评估工作, 识别和分析经营管理过程中的各种内部风险, 制定风险应对策略并实施相应 的控制活动。第三阶段,组织内部控制试运行,公司通过深入宣传和加强培训等手段, 在全公 司范围内组织开展内部控制试运行工作。 第四阶段, 在内部控制正式运行的基础上, 开展内部控 制自我评价。 (4 )控制重点,公司根据业务特点和发展实际,在梳理业务流程和开展风险评估的基础上。拟 重点对研发业务、资金活动和合同管理,有针对性地实施控制。 一是规范研发项目审批流程, 重 大研发项目由总经理办公会审议通过后实施。 二是严格对现金和银行存款的管理, 指定一人对办 理资金业务的相关印章和票据进行集中管理。三是加强合同纠纷管理,合同纠纷经协商一致的, 应与对方当事人签订书面协议; 合同纠纷经协商无法解决的, 应根据合同约定选择仲裁或诉讼方 式解决。 (5 )自我评价,公司授权内部审计部门作为内部控制评价部门,负责内部控制评价的具体组织 实施工作。 内部审计部门根据公司实际情况和管理要求, 制定科学合理的评价工作方案, 报经理 层批准后实施。 (6 )外部审计, 公司拟聘用 A 会计师事务所为公司 2013 年内部控制自我评价工作提供咨询服务; 同 1 时,委托该会计师事务所提供内部控制审计服务。 A 会计师事务所的咨询部门和审计部门相互独 立,各自提供服务,人员不交叉混用。 学资学习网 要求: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求,逐项分析判断甲公司( 1 )至( 6)项内容 是否存在不当之处;对存在不当之处的,分别指出不当之处,并分别说明理由。 【分析与解释】 1.第( 1 )项内容不存在不当之处。 (1 分) 2.第( 2 )项内容存在不当之处。 (0.5 分) 不当之处:经理层确定公司最大风险承受度的表述不当。 (0.5 分) 理由:董事会确定公司最大风险承受度。 (

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