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原辅材料进出库管理制度
篇一:材料进出库管理制度
仓库出入库管理制度
1、釆购员完成釆购任务,货到厂时应及时通知品质部检验员到仓库办理入 库手续,其程序具体规定如下:
)、认真填写《检验通知单》,一式三联,并签署。
)、供货单位发票(符合国家税务规定)。
)、发货明细表。
)、质保书。
)进口物资应附码头提单、装箱单、合同、发票四证齐全。
)、使用说明书。
)、公司领导批准的采购计划。
2、 保管员判明实属本库保管物资后,应对货物及凭证认真检查所收物资名 称、规格、数量、质量,当证件完全符合后,提请有关技术部门进行质检,暂不验 收,存放在待验区。
3、 技术质检应根据分管物资的特性,按不同规定办理。
4、 设备、备件质检由工程部管理人员共同开箱检验,签证合格后入库。5、 钢材检验签证合格后,方可入库。
6、 化工原材料技术部检验签字后,方可入库。
7、 对进场物资验收,应严格强调及时、全面、严格、慎重,遇有违反合同 规定或质量问题,要在索赔期内按规定进行交涉处理。
8、 入库物资验收合格无误后,由保管员签署才有效。
9、 办妥后的入库单由保管员、釆购员、财务部各存一联记帐。
10、 物资验收后一段时间内若发现问题,保管员应立即通知釆购员与供货单 位交涉,办理退货,由采购员负责追加经济损失。
11、如货己到,无论发票到或未到,均办理正式入库单,一式四联。
12、通过全数的方式逐件进行数字验收,按实有数量验收,按重量计算的物 资,应通过过磅员签发的磅单为准(空、重车分别过磅)按长度或M3计量的物资应 丈量或量方。
13、下列情况应严格把关,不准验收:
)、无公司领导批准釆购的。
)、与合同订货单计划不符的。
)、违反公司规定,釆购员工作标准,没按规定进货渠道釆购的。
)、质量不合格的。
14、 公司自制的器具、配件的入库由制造部门填写入库单,检验员检验合格 后方可入库。
15、 待验收物资,不合格物资,保管员应妥善保管,并督促抓紧处理,手续 应健全。16、物资因生产急需或其他原因不便入库,而直接送到现场,保管员要亲 自赴现场办理入库和发料手续。
仓库物资入库程序如下:
物资到库业务员填写入库单、检验单,并通知检验员仓库保管员根据入库单、 采购计划清点数量,查看规格型号检验员检验保管员签字仓库主管审核办理入 库退回供应部
二、 物资保管与保养
1、 根据不同类别、形状、特点、用途分库分区;保管要做到“三清”,“二 齐”,“四号定位摆放。
三清:材料清、数量清、规格清
二齐:摆放整齐、库容整齐
四号定位:按区、按排、按架、按位定位
2、 保管物资应做到“十不”,即不锈、不潮、不冻、不霉、不腐、不变质、 不挥发、不漏、不爆、不混、按物资保管技术要求,适当进行加垫、通风、清洗、 干燥、定期涂油或重新包装,存放不当应及时改进。
三、 物资出库管理
1、 保管员发料应按主管部门批准的领料单及计划限额进行发料,物资发放应 视生产需要。既发整又发零。
2、 对退货物资由领料单位办理,并做好登记,冲帐手续。
3、 要注意审査各种领料单的合法性,有下列情形之一者,不准出库。
)、凭单印签不符不全,批准手续不符
)、凭单字据不清或被涂改
)未验收入库物资
)发料应对保质负责,严禁发不合格物资
)、先进先出,后进后出
4、 实行一料一单。
其出库程序如下:
领料员填写领料单部门领导签字仓库管理员签字发料
四、 清仓盘点和盘盈、盘亏、报废处理。
1、保管员应坚持实地盘点法,年终进行全面盘点,盘点应做到:
)、盘点时发现盈或亏应重复一次,重新核实,并分析原因,提出改进意见 或措施,做好记录。
)、检查安全防火设施和措施器材等,发现问题及时向领导汇报并采取防范 措施。3)、清仓盘点中发生的盘盈、盘亏应由保管员查明真实原因,及时报告领导。
五、 帐务处理
1、 保管员应建立材料帐,并按规定项目仔细记好帐£1。
2、 记帐要认真,帐、卡、物三相符,材料收支与结存要保持平衡。
3、 每月3号前填报收支状况表,并上报项目部财务部及项目部领导
六、 废旧物资回收利用管理
1、确定废旧物资回收范围
)、各种包装物的回收
)各种容器的回收
)金属料尖、边角余料,有色和黑色金属切屑。
)不能再修复的工具、量具等
)其它各种有用物资的回收
七、仓库应设置废旧物资回收专柜,单独建帐。
1) 实行交旧领新(工具、电器,电机等)
2) 员匸工种变动调离时,所领(借)的工、器具应退回仓库,办理退料手续。
)报废物资、仓储容器、废料的变价收入管理。任何部门、任何人不能擅自 处理,应由物资管理部门负责人指定专人处理,收入均归公司财务部门入帐。
篇二:物料进出库管理制度
物料进出库管理制度
为保护公司资产安全,保护供应商合法权益,保i正产品准时交货,做到仓库帐 目日清月结,帐、物相符,特对公
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