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中青旅(600138)中青旅2011年度财务分析报告公司简介123目录财务分析——盈利能力分析建议一、公司简介 股票代码:600138 总股本 415350000股 所属行业:旅游行业 中青旅控股股份有限公司是以中国青年旅行社总社(现已更名为中国青旅集团公司)作为主发起人,通过募集方式设立的股份有限公司,1997年11月26日公司创立, 12月3日公司股票在上海证券交易所上市,是我国旅行社行业首家A股上市公司、北京市首批5A级旅行社,现有总股本4.1535亿元。策略性投资旅行社景区酒店稳中求进,创新发展中青旅经营业务旅游业务策略投资业务旅行社业务景区业务酒店业务中青旅创格科技有限公司观光旅游业务乌镇景区山水时尚酒店中青旅风采科技有限公司度假旅游业务北古水镇项目(在建)中青旅绿城投资置业有限公司会奖业务中青旅大厦商旅管理业务入境旅游业务中青旅经营业务酒店旅行社乌镇景区慈溪玫瑰园公司全年实现主营业务收入84.21 亿元,较2010 年同期增长38.42%;净利润2.67 亿元,较2010 年同期增长0.68 %,公司合并范围内实现旅游主业收入57.75 亿元,较2010 年同期增长23.67% 二、财务分析(盈利能力)净资产报酬率营业利润率成本费用率净资产报酬率=销售利润率*总资产周转率*权益乘数”因素分析法 总资产周转率/本期销售收入总资产平均余额2011年,旅行社业务发展脉络愈加清晰、发展规模取得突破,乌镇景区业绩超出预期,古北水镇进入全面建设阶段,酒店业务加快发展步伐,策略性投资稳步发展,各项管理举措均得到有效落实,与业务发展相互支持。 公司全年实现主营业务收入84.21 亿元,较2010 年同期增长38.42%;净利润2.67 亿元,较2010 年同期增长0.68 %,公司合并范围内实现旅游主业收入57.75 亿元,较2010 年同期增长23.67% 旅游主业增长态势良好,会展业务增速突出。报告期内,公司旅游主业继续保持较快增长。其中,旅行社业务实现营业收入36.16亿元,同比增长18.7%;会展业务成为公司增长亮点,同比增长高达50.78%,继续保持行业领先优势。乌镇景区受益于景区配套设施完善及新活动、新产品带来的人均消费提升,实现营收5.8亿元,同比增长18.85%,实现净利润2.2亿元,同比增长19.41%。 房地产结算超预期,IT产品销售与技术服务发展稳步。报告期内公司房地产业务收入激增主要来自于慈溪玫瑰园项目交付确认销售收入,该项目结算收入10.8亿元,净利润达到1.89亿元。2011年,公司IT产品销售与技术服务收入为14.6亿元,同比增长15.94%,H3C(华为3COM)分销业务主网、监控、服务保持较高增长,在全国总代理商的市场规模继续保持排名第一,系统集成业务初步形成相对稳定的客户群体。 2011年末,中青旅山水酒店由上年末的15家增加至21家门店,覆盖8个城市。 酒店运营量价齐升:截至2011年底,乌镇已运营客房数为1017间,平均入住率达到70%左右,旺季时民宿更是高达80%以上,平均房价较上年亦有5~8%的上涨。 二、财务分析(盈利能力)净资产报酬率营业利润率成本费用率营业收入比去年增长38.42%,各项业务均有增长,其中房地产销售收入增长10.29亿,旅游及会奖业务增长10.31亿。营业成本比去年增长39.88%。1.39%—4.80%3.29%—56.49—0.97%0.81%景区综合经营营业收入529,800,902.95元,比去年增长8.55%,营业成本109,692,217.12元,比去年增长41.34%。中青旅景区业务主要包括乌镇景区和北古水镇(在建)。 2011 年,乌镇旅游在面对世博衍生的经营高峰后游客回落的压力下,策划举办了长街宴、童玩节、七夕节、中秋祭月、湖羊文化旅游美食节等民间民俗文化活动,开发出一批民俗文化场馆及民间特色老店铺,采用现场演示与销售相结合的经营方式。房地产销售营业收入1,130,432,359.80元,比去年增长1,010.37%,营业成本765,729,382.47元,同比增长6,589.87%。中青旅绿城投资置业有限公司慈溪项目预售受到房地产宏观调控的一定影响,2011年当年结算收入10.8亿元,净利润达到1.89亿元。截至2011年年底尚未结算预售收入14.95亿元,预计会于之后两年完成结转。二、财务分析(盈利能力)净资产报酬率营业利润率成本费用率成本费用率反映了企业为取得利润而付出的代价。中青旅成本费用率相比去年下降9.64%。2011年中青旅营业利润638,065,735.74元,比去年增长24.65%2011年中青旅各项成本费用增幅注:以2011年各项成本费用作为12011年中青旅各项管理费用所占比重2011年中青旅各项管理费用增幅注:将2010年
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