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广西某建筑工程有限公司
合格供应商管理办法
1、目的和适用范围
1.1、加强合格供应商管控,使公司、项目部采购的各类原材料、半成品、构配件
及机械设备能够满足公司生产经营要求,更好地为公司生产经营服务,减少公司
物资采购过程产生的经济风险。
1.2、做到采购“货比三家、质优价廉”努力降低生产经营成本。
1.3、严格按照公平、公正、科学、合理的原则,充分利用合格供应商的资源,
使其在同一平台展开有序竞争,以达到供需双方共同发展,实现“双赢” 。
1.4、对合格供应商的评价实现公平、公正、科学、合理,增强操作可行性和透
明度,并形成制度化和规范化。
1.5、本管理办法适用于进入本公司合格供应商名册的供应商。
2、合格供应商条件
2.1、具有独立法人,有营业执照、税务登记证、组织机构代码证等相关证件的
一般纳税人。
2.2、合格供应商必须具有与供货规模相一致的资金实力。
2.3、合格供应商应基本了解我公司的生产经营情况和采购需求,按要求配合公
司和项目部的施工进度要求进行供货。
2.4、供应的物资、构配件等必须优质、低价、按时、服务好,同时提供产品的
有效合格证或质量证明书、检测报告、型式检验报告等证明文件。
2.5、合格供应商必须服从我公司的管理,严格遵守公司各项规章制度及规定,
能够开具国家规定正规的增值税专用发票。
-可编辑修改 -
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2.6、合格供应商应具有熟悉供货物资的业务人员, 确保供应物资符合采购要求。
3、合格供应商确认
3.1、新进入的供应商,必须经过试用,由试用的项目部对该供应商本期供货物
资的质量、价格、供货时间、服务等进行审查,并收集完整的供方相关资料,试
用合格后在公司 PM (综合项目管理)系统上发起该供应商初评流程, 并填写 《合
格供方审查表》上报分公司,分公司审核通过后上报公司生产处初评,公司生产
处初评合格经主管领导批准后将其列入合格供应商名录。
3.2、项目部或分公司在供应商信誉下降、合同履约不好时及时反馈到公司生产
处,填写《供方评价跟踪记录》 ,公司生产处及时根据项目部或分公司提供的信
息对供应商进行复审和复评,及时修正并发布合格供应商名录。
4、合格供应商行为规范
4.1、供应商要严格按供货清单或合同要求供货,同时提供合法票据和产品合格
证明文件。
4.2、及时处理换货、退货、返修等问题。
4.3、申请货款时须提供供货合同、已供货单据和请款申请,请款帐号必须是供
货合同上的法人对公帐号,严禁使用个人帐号及合同外的其他帐号。
4.4、合格供应商必须严格遵守商业操守, 没有我司的同意, 不得向第三方的企业、
公司、个人透露或发表、刊登我公司的任何商业秘密。
5、合格供应商评价
5.1、评价原则: 量化考评,公平竞争,优胜劣汰。
5.2、评价组织 :由公司生产处负责,项目部、分公司和生产处实施。
5.3、评价程序
-可编辑修改 -
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5.3.1、项目部或分公司每年末对合格供应商供货物资的质量、价格、供货时间、
服务、履约情况等进行全面评价, 填写 《合格供应商评价表》并上报公司生产处,
同时在公司 PM (综合项目管理)系统上发起合格供方
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