医院财务工作报告计划.docxVIP

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医院财务工作报告 医院财务工作报告 20xx 年医院财务工作报告 各位代表、各位领导: 大家好! 会召开以来,在各级领导的关怀支持下,在全院广大员工的积极 辅助下,我们严格履行医院财务制度, 按照财务工作为医疗工作服务的原则, 统 筹兼顾,较好地达成了我院领导及上级主管部门安排的财务工作, 促使了我院各项工作的开展。现将全年的财务工作情况报告如下: 一、财产状况 截止 20xx 年 12 月 31 日,财产总额为 xxxx 元,欠债 xxxx 元,净财产 元。 (一)财产概略 总财产中,货币资本 xxxx 元,占财产总额的 4.63 ;其他应收款 xxxx 元,占财产总额的 7.05 ;固定财产 xxxx 元,占财产总额的 79.43 。 需要说明的是,今年我院购买了 xxxx 、xxxx 、xxxx 等大型医疗设施, 共投资 xxxx 万元,达成了上年的投资计划。此外,今年报废固定财产 xxxx 元,其中,专用设施 xxxx 元,一般设施 xxxx 元,房子建筑物 xxxx 元。 (二)欠债概略 欠债中,主要为购进药品的应付帐款 xxxx 元和预收医疗款 xxxx 元,分别占欠债总额的 46.31 和 45.65 ,应付社会保障金 xxxx 元,占欠债总额的 0.5 ,其他应付款 xxxx 元,占欠债总额的 7.53 ,主要为大型医疗设施的押金和质保金。 二、收支情况 20xx 年全年收入总额为 xxxx 元,支出为 xxxx 元,收支结余为 xxxx 元。 (一)收入概略 全年收入总额为 xxxx 元,分别由以下收入类别组成) : 1.财政补助收入 xxxx 元(其中财政专项补助 xxxx 元) 2.医疗收入 xxxx 元(其中门诊收入 xxxx 元,住院收入 xxxx 元),占总收入的 69.71 ,比去年同期增长了 3.药品收入 xxxx 元, 占总收入的 25.37 ,比去年同期下降了 4.其他收入 xxxx 元,占总收入的 由此可见,医疗收入和药品收入所占总收入比率更趋合理。 全年达成业务收入 xxxx 元,比去年同期增长了 15.63 %,人均达成任务 xxxx 元,比去年同期减少了 0.89 %。 (二)支出概略 全年支出总额为 xxxx 元,分别由以下支出类别组成: 1.医疗支出 xxxx 元 (1)其中人员支出 xxxx 元 包括基本工资 xxxx 元,津贴 xxxx 元,奖金 xxxx 元,社会保障 xxxx 元,其他支出 xxxx 元。 (2)公用支出 xxxx 元 包括办公费 xxxx 元,印刷费 xxxx 元,水电费 xxxx 元,邮电费 xxxx 根源网络整理,仅供学习参照 元,交通费 xxxx 元,旅差费 xxxx 元,会议费 xxxx 元,培训费 xxxx 元,招待费 元,福利费 xxxx 元,劳务费 xxxx 元,物业管理费 xxxx 元,维修费 xxxx 元,租借费 xxxx 元,专用材料 xxxx 元,图书费 xxxx 元,燃料费 xxxx 元,洗涤费 xxxx 元,工会经费 xxxx 元,提取坏帐准备 xxxx 元,其他费用 xxxx 元。 (3)补助支出 xxxx 元 包括退休费 xxxx 元,生活补助 xxxx 元,住房补助 xxxx 元,其他支出 xxxx 元。 2.药品支出 xxxx 元 3.其他支出 xxxx 元 经过以上数据能够看出, 所有收入、支出项目基本切合医院财务运行规律。全年员工工资、 奖金、福利合计 xxxx 元,比去年增长了 12.32 %,人均 xxxx 元,比去年增长了 6.66 %。 三、财务估算收支履行情况 财政补助收入 xxxx 元,估算收入 xxxx 万元,达成了估算收入的 94.3 ; 20xx 年业务收入 xxxx 元,估算收入 xxxx 万元,达成了估算收入的 112;实际结余 xxxx 万元,估算结余 xxxx 万元,达成了估算结余的 145。 20xx 年,我们以加强医院财务管理水平为中心,各项工作较过去均有较大提高,资本使用更趋合理, 财务估算履行情况正常, 圆满达成了院领导确定的工作任务。 四、 20xx 年财务工作重点和财务估算 20xx 年,不论从财务收支仍是财务管理方面,都有了长足的进步,但这些成绩仍是初步的。此后需要深入管理,使财务管理、估算管理真实深入人心,为更快速地提高我院整体财务管理水平确立基础。 1.深入贯彻以财务管理为中心的管理原则,总结上年度经验教训,提高管理水平和履行能力, 逐步完善各项财务管理工作, 加强对资本的管理和对项目的财务管理, 加强成本控制, 真实形成优秀的财务管理秩序, 以优秀的财务管理促使我院的健康发展。 2.为了医院长期发展打下更好的基础,在完善财务管理制度建设的基础上,逐步成立

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