生产管理制度范本.docxVIP

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生产管理制度范本 生产管理制度范本 第 三 章生 产 管 理 制 度 范 本1SCGL-ZD-01 生产计划管理办法 SCGL-ZD-公司标准文件文件编号版本A/0页次生产计划管理办法1.目的 1.目的 为使本公司的产能安排有所依据, 满足客户对品质及交货期要求, 以保证本公司有履行合 约的能力,降低库存、成本,提高生产效率,特制定本办法。 2.范围 2.范围 适用于本公司所有生产产品的生产计划控制。 3.定义 3.定义 3.1 “生产计划表”“制造通知单” 、 :指由 PC 部门签发作为通知生产的依据。 3.2 “制程标示单” :指由生产计划部门签发,规范批量和记录制作流程的单据。 4.职责 4.职责 4.1 销售部 4.1.1 销售主管:接受客户订单、组织评审及审核、协调重要订单等事宜。 4.1.2 销售业务员:接受客户订单、对订单进行评审、协调订单变更等事宜。 4.2 PMC 部 4.2.1 生产计划主管: 负责生产计划安排、 生产进度控制及督导生产计划管理作业的执行。 4.2.2 生产计划员: 负责生产指示与生产计划管理及生产进度控制的执行, 且负责出货作 业的执行。 4.3 采购部:负责生产物料的采购及交货期进度的控制。 4.4 货仓部:负责物料收发等作业。 4.5 PIE 部:负责物料料号的编订和生产流程条件的确定。 4.6 制造部:负责领用材料、生产进度控制及品质控制。 5.作业流程 5.作业流程 5.1 接收订单 销售部业务人员按“订单评审程序”规定暂时接受客户订单,填写“顾客订货单” ,经主2管审核后交给 PMC 部门人员。 5.2 生产负荷评估 5.2.1 PMC 部门人员应根据“顾客订货单”做生产计划账目。生产计划主管根据“生产能 力负荷表”上所显示的生产能力,组织进行生产能力负荷评估。 5.2.2 如评估确认生产能力无问题者, 生产计划员、 物控员与货仓人员确认物料是否可以 满足生产,如不能满足者,填写“物料请购计划表”通知采购人员。 5.2.3 采购人员根据“物料请购计划表”询问有关厂商是否能满足交货期,得到较为肯定 的答复后,将结果回馈给物控人员,由物控员开出请购单,采购人员根据“采购控制程序”进 行采购作业。 5.2.4 如评估的结果会影响订单交货期时,生产计划人员应通知销售部门人员与客户协 商,征得客户同意后,才可正式接受订单。 5.3 安排生产计划 5.3.1 生产计划员根据“顾客订货清单”的接单状况,依产能负荷预排 4 周内的“月生产 计划表” ,以作为生产安排的初步依据。 5.3.2 生产计划人员每周应更新“月生产计划表”的资料,作为生产进度控制的依据。 5.3.3 生产计划人员依“月生产计划表”排出具体的“周生产计划表” ,作为生产执行的 依据。 5.4 生产指示 5.4.1 生产计划员应将“周生产计划表”与“制造通知单”(五联),经生产计划主管核准 后,一联交制造部门准备领料,一联交货仓部门进行备料,一联交物料控员做账,一联交财务 部门,一联自留存档。 5.4.2 生产计划员同时填写“制程标示单” ,交 PIE 部门确认制程条件后分发至制造部门 安排生产。 5.5 领发料:制造部门物料人员接到“制造通知单”后,在规定的时间,与货仓人员沟通 协调后,由货仓人员送往制造车间指定地点,一齐清点物料。 5.6 生产:制造部门应按“周生产计划表”及“制程标示单”的交货期需求进行生产,并 进行进度控制,有关作业参照“制程控制程序” 。 5.7 品质、交货期、数量确认: 5.7.1 生产计划员应按照“周生产计划表”的数量及交货期跟催生产进度。35.7.2 如生产过程中发现进度落后或有品质异常情况,将影响订单交货期或数量时,PMC 部主管应协调各有关部门主管进行协商处理, 当交货期最终不能符合订单要求时, 应出具联络 单给销售部门,说明原因,销售人员按“订单评审程序”中的有关规定与客户重新协商变更交 货期。 5.8 入库和出货: 5.8.1 完成生产后,由品管部人员验收,包装入库。 5.8.2 在无异常的情况下, 报关人员和船务人员根据计划自行办理报关手续和船运联络事 宜。 5.8.3 如须出货者,由生产计划员开出“出货通知单”及“出货排柜表” ,通知货仓和品 管部门有关人员办理出货手续,有关作业参照“成品包装出货控制程序” 。 6.相关文件 6.1 生产能力负荷表。 6.2 顾客订货清单。 6.3 物料请购计划表。 6.4 月生产计划表。 6.5 周生产计划表。 6.6 制造通知单。 6.7 制程标示单。 6.8 出货通知单。 6.9 出货排柜表。拟定审核审批4.SCGL-2D-02 客户要求评审程序 SCGL-2D文件编号 公司标准文件 版本 A/O 页次 客户要求评审程序1.目的

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