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浅论质量管理体系内审和内审员.docxVIP

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浅论质量管理体系内审和内审员 浅论质量管理体系内审和内审员 质量管理 傩系 审内和内审 员西北核技术研 究 所 刘 收现 张    莹 虹 邹 【摘 要】文章 简介要绍了 量 管理质 体审系的三核基本种型 ,类重点介 绍 了内审 的目 和过的程 并 分,和析探 讨 了内 审员应具有的素  质 和 能力 , 出了 内审员 内在审 过程 中 容易出现 的 误 错 倾向 指 。  [关词键 ] 质量理体管系  内 审核部  审内 员 理 体系建 立 、实 和施改工进 作的主力量 , 因此 ,要选 和择培养合适的 内  审 员对 一 个 组 来织说 是 一 项非 常 重要的 任务 。 一个 优 秀 的 审内员 不 仅  证 品产持续 地足满客顾的需 ,求仅对 产 本身品进行检是远远验够不 要 受具接有 内审员训资格培的机 构 的培 并取得合格证训 ,书还该具应 仅 的, 织组要 建立需质量理体系管 ,向顾 客证 明 自己 能保证够品产的致一 有下 能列 : 力 性及持续生 产 提和合格产供 能力品, 并通 内过审员内审活动持的改续 () 1内审 要员有强烈具的任感 ,责善于 察 和观思 , 考举 一能反三, 从  进织组的 量管理体质 系,增强 顾客意。 满  面问表找出深层次原题 ,因 一定有 的文表达能字 和力织组管理能 力 ,具 1  内部 审  核 、 较备的分析强、 判断能力和 高的归较纳、 总结 能力 。  1 核1   .审() 能够准2确理解 、质量理管系及体关相标准。为了保 证审核  掌握 审 是为核获得核证据并对审其进客观行评价 ,以定 满足确 审准咳  过的正程确、 序有 到、位 及以审发核 现 、审结论 的核准 性 确 有、效性, 审 则 程的所度进的系行统的 、独立的 形成并文 的件程过。 审 核是定组确 织 核员仅要不认真 学掌握习 GB9 0 A 20 标准 ,且还应而 统学 习系 J 0  1 一01 的 量管质理系体与质量 管体理系求要的 符合程 度改和 需进的求程过,   O 0I0 族 和GBT 1 00族标准 以便,我 们更地理解 好所用标 的准 内 S 90 /0 9它是体系对行进监视和进的一种管改理手段, 也实是施质量管理 系  涵 体,准确 有 效 地 评 体价系 的运 行 情况 。更   的组 织 必 须 要进 行 工作 之 一的。 (  够 牢记 ) 并 执 五行项 审 核 原则。 核 原则 是审 人核 员 施实 核审  3 审 能 织 体 组 的 审 核系分 为 种 三基本 类 : 型 方 审一核 ( 第 内 部 核审 第 二  ) 、工作 时 所 必 须 遵循 的基 本 原 则 ,对 审 员核 道德品 行、 想作 风 、 务  是 思业方 审 核 ( 顾织客 或 相者关 方 的 核 审) 第 三 方审核 ( 审部 核 审)   组 和 核 。 外 平 水的明 确要求 , 是 规也范 审 核工 的作指 导 想思。 与 审 核 员 有关 的原   方式 了除提 问 和现 审 场 外核 , 要主 通 查过 质量 记 录 表 单 来 行 。进 记量  质 :则 道德行 ( 实为 、诚 直 、正 严谨 、 保秘守密) 正表达( 、 公实 、真 准地报确  录表是文单的件种一殊特类 型,组织质 管量体系有理运行效的证 据 。是 告  )敬 业(、 勤奋且 有具分判断 能力析 )审核活与有关的原则动: ; 独立性 标准 求记要录应清 晰、 标 、识保 护、 可索 ,检其作 用做是质到体系量运行 ( 公正  性客观 和l生 基的础 )基证据于的法方( 、审核证 的据实和可真验证) 。   可 追。  溯 这些则原审是核得出独员立、 充分 的 核审结论 的前提 我们,应 觉自遵循 1 2内 审目的 . 和行执。 内部 质量理管体系 核(审 下 简以内审 ) 称是 用于内 的 部目的 , 于  对)( 4熟 内部悉核的步审 、骤 法和技方巧 。审核的技 和方巧法是编指  织来组说不在同的期时能会可有 不的同目的。 在部内核审前必须之  明审制计核划 、 实施现审核场审等 活动核 所采用中的技 巧方和法 ,如合理  确目的 , 定确目标 , 有只样才这能确 保部审内 核顺 的进利行达并到期预 抽 样 定( 量 衡 、 机、) 调查方 法 、(、 阅 、察 、 录 审 核)方  一均 随 、 问 听 观查记 、 效 果 。 内部 核审的 目的 通 常 有 :  、 式法 (方 按 门部 、按 过程 、 向踪追、 追溯向) 顺 逆的选择 等 这些,都 具是 () 1 保确量质理体管符合策系安划 、 排标准求 要以及确定所 质量 的体 实践 的 问题, 只有在 实中不践

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