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广州市全味道进出口有限公司
版本/版次
A/0
密 级
G
文件名称
仓储货品报废申请审批流程
生效日期
文件编号
QW—ZY—CC—004
页 数
申请审批流程图
申请审批操作说明
总经办审批财务记帐销毁采购核价部门经理审核仓管员整理报废 货品
总经办审批
财务记帐
销毁
采购核价
部门经理审核
仓管员整理报废 货品
仓管定期(每月盘点前)整理确认破损无法销售的货品;
填写《报废申请审批明细表》,注明报废原因报部门经理审核;
部门经理据《报废申请审批明细表》的数量、报废原因,核实报废数、原因,按报损标准确定责任,分划损失百分比呈采购核价;
采购部据《报废申请审批明细表》之货品填写货品单价、金额;
仓储经理将核价后之《报废申请审批明细表》交总经办审批;
总经办审批《报废申请审批明细表》作出最终处理意;
仓储负责人据有效的《报废申请审批明细表》将应报废的货品集中一起,召集财务负责人一起核实销毁数据并签署;
财务据有效的《报废申请审批明细表》作数据核算、损失分担之依据。
编制
宋向明
审核
审批
报废申请审批明细表
申请人:
货品编码
货品条码
货品名称
单位
数量
单价
金额
报废原因描述
部门经理审核处理意见
审核处理描述:
仓储经理签字:
采购经理核价
采购经理签字:
总经办审批
审批处理描述:
总经办负责人签署:
财务部
财务部负责人:
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