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仓储货品报废申请审批流程.docx

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PAGE / NUMPAGES 广州市全味道进出口有限公司 版本/版次 A/0 密 级 G 文件名称 仓储货品报废申请审批流程 生效日期 文件编号 QW—ZY—CC—004 页 数 申请审批流程图 申请审批操作说明 总经办审批财务记帐销毁采购核价部门经理审核仓管员整理报废 货品 总经办审批 财务记帐 销毁 采购核价 部门经理审核 仓管员整理报废 货品 仓管定期(每月盘点前)整理确认破损无法销售的货品; 填写《报废申请审批明细表》,注明报废原因报部门经理审核; 部门经理据《报废申请审批明细表》的数量、报废原因,核实报废数、原因,按报损标准确定责任,分划损失百分比呈采购核价; 采购部据《报废申请审批明细表》之货品填写货品单价、金额; 仓储经理将核价后之《报废申请审批明细表》交总经办审批; 总经办审批《报废申请审批明细表》作出最终处理意; 仓储负责人据有效的《报废申请审批明细表》将应报废的货品集中一起,召集财务负责人一起核实销毁数据并签署; 财务据有效的《报废申请审批明细表》作数据核算、损失分担之依据。 编制 宋向明 审核 审批 报废申请审批明细表 申请人: 货品编码 货品条码 货品名称 单位 数量 单价 金额 报废原因描述 部门经理审核处理意见 审核处理描述: 仓储经理签字: 采购经理核价 采购经理签字: 总经办审批 审批处理描述: 总经办负责人签署: 财务部 财务部负责人:

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