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2020 总务审计报告 2020 总务审计报告 审计报告是指审计人员根据审计计划对被审计单位实施必要 的审计程序,就被审计事项作出审计结论,提出审计意见和审计 建议的书面文件。下面是小编为大家整理的几篇总务审计报告范 文,希望对大家有所帮助,仅供参考! 总务审计报告 1 自20__年 1 月新聘期以来,审计处泰安校区审计部在学校和 校区各级领导的大力关心、支持下,在各职能部门老师和同事们 的帮助下,一如既往地贯彻和落实《审计法》、《审计署关于内 部审计工作的规定》和国家相关法律法规,以科学发展观为指导 ,紧紧围绕学校中心工作,结合内部审计工作实际,服务大局, 坚持做到为防范学校经济风险服务,为提高资金使用效益服务, 积极开展各项审计工作,较好的完成了工作计划,充分发挥了监 督和服务职能,起到了经济卫士和参谋助手的作用。 一、积极主动、扎实有效地开展部门工作 1、在政治思想上,始终以马列主义、毛泽东思想、邓小平理 论和 “三个代表”重要思想为指导,认真践行科学发展观,政治 上与党中央保持高度一致,贯彻落实好学校党委和校区 (学院)党 委的决议决定,令行禁止,加强组织纪律性,积极参加学校和校 区(学院)组织开展的各项学习和教育活动,进一步提高思想政治 觉悟。从部门负责人到普通党员干部,要求始终保持强烈的事业 心和责任感,讲党性,顾大局,坚持原则,清正廉洁,公道正派 ,严以律己,以身作则,不计较个人得失,敢于担当责任,积极 做好与其他职能部门的工作协调与沟通。 2、坚持雷厉风行的工作作风。内审工作的性质决定了审计工 作必须坚持监督与服务并重,寓监督于服务之中,必须着眼于为 学校和校区的中心和重点工作服好务,在做好监督的同时为领导 第 1 页 2020 总务审计报告 提供可靠的决策依据。实际工作中一直注重审计工作关系的建设 ,严格落实 “首问负责制”,待人热情周到、耐心细致,不推诿 ,不懈怠,力求工作的高质量和高效率,进一步优化了审计工作 环境,赢得了对审计工作的广泛支持。 3、在具体工作中,紧紧围绕校区(学院)党政工作中心和 “一 二三”的工作思路,按照国家审计署提出的积极稳妥、量力而行 、提高质量、防范风险的内部审计原则,牢牢树立服务意识,坚 持以审计工作制度建设和维护为基点,加强组织协调,严格贯彻 学校和校区的各项审计规章制度,稳步推进审计工作的深入开展 ,以监督形式促进完善内 部管理,促进照章办事,提高资金的使用效益,促进和谐发 展和廉政建设。实际工作中对基建维修工程、物资设备采购和招 投标等活动的审计监督,尽力做到事前、事中和事后的全过程参 与,为学校争取最大的经济和管理效益。所做的具体工作: (1)参与学校审计处派出的审计工作组对候印浩、刘卫国、门 德良等 3 名同志进行了干部离任经济责任审计。为不影响正常的 财务工作,集中有限的时间组织和完善相关的审计资料,查阅十 多年来的财务账目,抱着对被审计单位和被审计人高度负责的态 度,认真细致地斟酌字句,提出合理化建议,提交详实的审计报 告供学校决策。 (2)参与了校区 (学院)和继续教育学院 15 项大型基建修缮、 校园绿化等工程项目,从论证、立项、招投标到施工管理全过程 进行审计监督,从技术上、程序上等各个方面及时提出合理化建 议,避免出现重复作业、加项、漏项、隐瞒工程量等不合理因素 ,一定程度上规避了部分风险。 (3)参与了校区 (学院)、继续教育学院5 项大宗设备采购的招 投标、7 项小型物资设备采购的询价及所有现场验收、审计结算工 作,力求做到事必躬亲,掌握全局。 (4)对所有固定资产的入账、处置等进行了审计鉴证。认真审 查单据的完整性、真实性和合理性,对出现的问题及时提出修改 第 2 页 2020 总务审计报告 意见;会同其他部门对所要报废处置的固定资产种类和数量等进行 严格核实,一律通过比价方式选择收购厂家,保证资产最优残值 足额缴纳财务。 (5)对验收合格的所有工程项目组织了结算审计,全年共审结 62 项,

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