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2020 总务审计报告
2020 总务审计报告
审计报告是指审计人员根据审计计划对被审计单位实施必要
的审计程序,就被审计事项作出审计结论,提出审计意见和审计
建议的书面文件。下面是小编为大家整理的几篇总务审计报告范
文,希望对大家有所帮助,仅供参考!
总务审计报告 1
自20__年 1 月新聘期以来,审计处泰安校区审计部在学校和
校区各级领导的大力关心、支持下,在各职能部门老师和同事们
的帮助下,一如既往地贯彻和落实《审计法》、《审计署关于内
部审计工作的规定》和国家相关法律法规,以科学发展观为指导
,紧紧围绕学校中心工作,结合内部审计工作实际,服务大局,
坚持做到为防范学校经济风险服务,为提高资金使用效益服务,
积极开展各项审计工作,较好的完成了工作计划,充分发挥了监
督和服务职能,起到了经济卫士和参谋助手的作用。
一、积极主动、扎实有效地开展部门工作
1、在政治思想上,始终以马列主义、毛泽东思想、邓小平理
论和 “三个代表”重要思想为指导,认真践行科学发展观,政治
上与党中央保持高度一致,贯彻落实好学校党委和校区 (学院)党
委的决议决定,令行禁止,加强组织纪律性,积极参加学校和校
区(学院)组织开展的各项学习和教育活动,进一步提高思想政治
觉悟。从部门负责人到普通党员干部,要求始终保持强烈的事业
心和责任感,讲党性,顾大局,坚持原则,清正廉洁,公道正派
,严以律己,以身作则,不计较个人得失,敢于担当责任,积极
做好与其他职能部门的工作协调与沟通。
2、坚持雷厉风行的工作作风。内审工作的性质决定了审计工
作必须坚持监督与服务并重,寓监督于服务之中,必须着眼于为
学校和校区的中心和重点工作服好务,在做好监督的同时为领导
第 1 页
2020 总务审计报告
提供可靠的决策依据。实际工作中一直注重审计工作关系的建设
,严格落实 “首问负责制”,待人热情周到、耐心细致,不推诿
,不懈怠,力求工作的高质量和高效率,进一步优化了审计工作
环境,赢得了对审计工作的广泛支持。
3、在具体工作中,紧紧围绕校区(学院)党政工作中心和 “一
二三”的工作思路,按照国家审计署提出的积极稳妥、量力而行
、提高质量、防范风险的内部审计原则,牢牢树立服务意识,坚
持以审计工作制度建设和维护为基点,加强组织协调,严格贯彻
学校和校区的各项审计规章制度,稳步推进审计工作的深入开展
,以监督形式促进完善内
部管理,促进照章办事,提高资金的使用效益,促进和谐发
展和廉政建设。实际工作中对基建维修工程、物资设备采购和招
投标等活动的审计监督,尽力做到事前、事中和事后的全过程参
与,为学校争取最大的经济和管理效益。所做的具体工作:
(1)参与学校审计处派出的审计工作组对候印浩、刘卫国、门
德良等 3 名同志进行了干部离任经济责任审计。为不影响正常的
财务工作,集中有限的时间组织和完善相关的审计资料,查阅十
多年来的财务账目,抱着对被审计单位和被审计人高度负责的态
度,认真细致地斟酌字句,提出合理化建议,提交详实的审计报
告供学校决策。
(2)参与了校区 (学院)和继续教育学院 15 项大型基建修缮、
校园绿化等工程项目,从论证、立项、招投标到施工管理全过程
进行审计监督,从技术上、程序上等各个方面及时提出合理化建
议,避免出现重复作业、加项、漏项、隐瞒工程量等不合理因素
,一定程度上规避了部分风险。
(3)参与了校区 (学院)、继续教育学院5 项大宗设备采购的招
投标、7 项小型物资设备采购的询价及所有现场验收、审计结算工
作,力求做到事必躬亲,掌握全局。
(4)对所有固定资产的入账、处置等进行了审计鉴证。认真审
查单据的完整性、真实性和合理性,对出现的问题及时提出修改
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2020 总务审计报告
意见;会同其他部门对所要报废处置的固定资产种类和数量等进行
严格核实,一律通过比价方式选择收购厂家,保证资产最优残值
足额缴纳财务。
(5)对验收合格的所有工程项目组织了结算审计,全年共审结
62 项,
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