- 0
- 0
- 约5.47千字
- 约 60页
- 2021-08-06 发布于河北
- 举报
內部審計部2000年3月培訓主題:如何提高審計質素培訓目的提高審計質素底稿編寫報告統一標準避免誤解提升審計人員工作能力培訓議程星期一(12/3)審計前準備審計初期工作符合性測試星期二(13/3)實質性測試審計主要循環培訓議程星期三(14/3)抽查樣本, 搜集審計證據, 編寫底稿從管理者對內部審計部工作的感想星期四(15/3)編寫審計報告審計發現的局限性總結審計種類外部, 內部常規(定期), 不定期事前, 事中, 事後專項清產核資經營考核離任審計衡工量值式審計審計前準備審計計劃時間, 地點, 交通, 審計種類人員配合人數, 天數, 內部, 外部, 專業知識審計通知審計前會議, 被審計單位關注問題複雜性, 審計風險是否需要另類知識審計前準備以往審計底稿期初, 期末餘額經常發生的問題週轉期, 被審單位情況變好變壞財務分析, 找出可能有問題環節審計主要業務循環, 每年轉換審計前準備獲取財務報表資產負債表, 損益表, 現金流量表明細分析, 數據解釋財務, 人事政策永久檔案 (Permanent Files)財務分析, 核對結存數, 報表與報表相符主要由領隊負責審計前準備了解流程流程圖業務流程說明確認流程取得文件樣式簽名樣式練習一參閱報表, 將你認為需要深入了解的問題記錄. (時間20分鐘, 先別與他人討論)現分成兩組(每組一位主任)討論練習二現附上被審單位的流程說明, 按流程說明畫出流程圖,
原创力文档

文档评论(0)