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- 2021-08-08 发布于黑龙江
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【事业单位内部控制评价工作方案】财务管理制度
【事业单位内部控制评价工作方案】财务管理制度
为了落实落实依法治国基本方略,强化内部权力制约,有效防控廉政风险和行政风险,依据上级财政工作会议有关要求,现就进一步强化我局内部控制制度体系建设制定如下工作方案。
按照党的十八届四中全会通过的《中共中央关于全面推动依法治国假设干重大问题的决定》中关于“强化对政府内部权力的制约,是强化对行政权力制约的重点。对财政资金分配使用、国有资产监管、政府投资、政府采购、公共资源转让、公共工程建设等权力集中的部门和岗位执行分事行权、分岗设权、分级授权、定期轮岗,强化内部流程控制
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