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;《企业内部控制
应用指引6号》-资金活动;企业资金营运活动内部控制的方法;企业资金营运活动内部控制的方法;;货币资金收付及保管只能由经过授权的出纳人员负责办理
现金、银行存款总账不得由出纳人员登记
货币资金的收付和控制货币资金收支的专用印章不得由一人兼管
;单位应当对货币资金业务建立严格的授权审批制度
审批人应当在授权范围内进行审批,不得超越审批权限
经办人按照批准意见办理货币资金业务。对于审批人员越权审批的业务,经办人有权拒绝办理,并及时向审批人的上级授权部门报告
;对重要货币资金支付业务,应当实行集体决策和审批
对不符合规定的货币资金支付申请,审批人应当拒绝批准
;
办理资金支付应明确支出款项的用途、金额等内容,并附原始单据,履行严格授权审批程序
;企业应建立财产日常管理制度和定期清查制度,采取财产记录、实物保管、定期盘点、账实核对等措施,确保财产安全。应当严格限制未经授权的人员接触和处置财产。;企业应当严禁资金的体外循环,切实防范资金营运中的风险;资金营运活动各环节的控制措施;;;;货币资金收付的控制措施;货币资金收付的控制措施;复核
控制;出纳人员根据审核后的记账凭证、原始凭证收付款,并对已完成收付的凭证加盖戳记,并登记日记账;出纳人员根据资金收付凭证登记日记账;对账控制;;票据与印章保管控制;;;;资金营运活动各环节的控制措施;
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