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- 2021-08-15 发布于上海
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工程审计工作计划范文 3 篇
工程审计能够保证对工程概、 预算的合理监控 , 为工程项目的经济核算和审查提
供会计层面的依据。重点包括工程概、预算在执行中是否超支 , 有无隐匿资金、截留
基建包干结余等。本文是小编为大家整理的工程审计工作计划范文,仅供参考。
工程审计工作计划范文篇一: 一、集团公司内部审计工作思路
以财务收支审计为基础 , 以经营业绩审计为中心, 同时开展经济效益审计、 经济
责任审计、基建工程审计 ; 保障集团制度贯彻与落实, 充分发挥内部审计在防范风险、
完善管理和提高经济效益的作用。
二、2020 年度集团公司内部审计工作计划如下
1、以财务收支与预算审计为基础,促进内控制度的健全与完善 ⑴以财务收支
审计为基础,延伸到内部控制、风险管理审计。通过内部审计加强公司内部监督,
保护公司资产安全和完整,同时延伸到内部控制和风险管理的有效性、财务信息的
真实性和完整性以及经营活动的效率和效果的评价。
⑵通过预算审计促进预算执行,保障预算编制符合集团发展方向,预算执行围
绕集团经营目标展开。
⑶完善集团公司内审制度,做到审计工作有据可依,根据实际工作情况,进一
步完善《集团公司预算执行情况审计办法》等内审制度。
2、以经营业绩审计为中心,结合经济责任审计。
内部审计以公司经营业绩审计为中心,围绕二级单位的经营业绩考核,通过经
营业绩审计不仅要查错防弊,及时发现问题并予以纠正,逐步实现由发现型向预防
型的转变,更重要的是要找出影响业绩提高的主要因素,分析原因,抓住关键,提
出建议和意见,进而促进二级单位加强经营管理,提高经济效益。
在开展经营业绩审计时,经营业绩审计与经济责任审计以及其他专项审计相结
合,不仅要加强离任审计,还应搞好任中审计,注重对二级单位领导干部任中经营
绩效的评价。
⑴ 对二级单位经营业绩审计:
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通过对二级单位 2020 年度经营业绩审计, 出具审计报告, 提交集团公司考核小
组,作为对各二级单位考核的依据。
⑵ 针对性地开展专项审计
根据集团经营管理特点,就预算、内控管理、经济责任考核等有针对性开展专
项攻坚审计,重点问题重点突破。
⑶ 工程项目的竣工结算审计
近年来集团公司不断有一些修缮工程竣工结算,工程竣工结算均聘请具有资级
的工程造价资质的咨询公司审计,因此,主要是对工程招标、合同签订、竣工验收、
结算付款,做到实施事前项目审查、事中监督管理和事后造价控制的系统化工程审
计模式。
3、投资企业审计
为评价对外投资企业的管理效果的需要, 对投资企业进行经营与资产负债审计,
充分发挥监事对投资企业经营管理评价作用。
三、依照“审后要追究、审后要整改、审后要运用”的原则,建立审计结果落
实反馈制度,加强对审计意见落实情况的跟踪,并定期组织开展审计成果运用执行
情况的检查。
四、改善内审环境,加强审计人员培训,进一步提高审计工作质量。
1、2020 年审计岗位配备不足,导致年度工作目标未能全部落实, 2020 年,需
要领导与相关部门配合,按岗位设置配备审计人员,充实审计队伍力量。
2、要对现有的内审人员进行业务培训, 如国际内审师资格考试、 新税法学习等,
不断丰富业务知识,提高审计人员自身素质,适应新形势、新任务的需要。
工程审计工作计划范文篇二: 按照《企业内部控制基本规范》 、《公司内部审计
制度》以及国家的法律、法规、规章制度制订 XX 年度审计计划。内部审计工作以增
加组织价值并提高经营效率为出发点,进一步规范内部审计业务流程、完善内审制
度优化组织架构,在集团董事会的领导下,最大限度地发挥其独立性和权威性,逐
步整合资源
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