ERP系统采购单预付请款流程[模板].docxVIP

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流程编号 AAP006 采购单立预付(有发票)请款流程 负责单位 会计部门 版本 V1.0 修改人员 T100 修订日期 页次 1/1 流程定义 采购预付持具进项发票立帐,并产生预付待抵款入库时冲销。 采购 出纳 应付会计 作业说明 2系统生成应付立帐分录传票流程(AAPP01 2 系统生成 应付立帐分录传票流程 (AAPP015) 待抵预付单查询作业(aapq342) 采购单订金预付金额维护。 登录预付请款内容及进项发票数据。 税别及发票选项应选择”2.开立增值税发票”。 登录进项发票信息。 发票与帐款差异者,应选择差异处理模式。 审核后窗体为”确认”状态,并由系统生成待抵账款单。 主管审

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