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电业科技有限公司电业科技有限公司文件名称内部审核控制程序文件编号版本页次批准审核标准化编制受控标识内部审核控制程序目的对公司管理活动及其结果是否符合规定要求进行审核验证质量管理体系运行的符合性和有效性以采取改进或纠正措施确保木公司质量管理体系有效运行适用范围适用于公司管理体系审核工作的控制权责管理者代表负责内部审核的归口管理并组织协调内审工作的开展指定内审组长及内审员并规定其职责总经理批准年度内审计划和内审实施计划批准内审报告内审组长文件名称内部审核控制程序文件编号版本页次负责组织内审实施编制内
电业科技有限公司
电业科技有限公司
文件名称
内部审核控制程序
文件编号
CX-Il 版本 Bl
页次 1/5
批 准
审 核
标准化
编 制
受控标识
内部审核控制程序
目的
对公司管理活动及其结果是否符合规定要求进行审核,验证质量管 理体系运行的符合性和有效性,以采取改进或纠正措施,确保木公司质 量管理体系有效运行。
适用范围
适用于公司管理体系审核工作的控制。
权责
3.1.管理者代表
3.1.1.
负责内部审核的归口管理
3.1.2.
并组织、协调内审工作的开展
3.1.3.
指定内审组长及内审员,并规定其职责
32总经理
批准《年度内审计划》和《内审实施计划》
批准《内审报告》
3.
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