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- 2021-09-05 发布于河北
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企业内部控制鉴证;
第一部分内部控制和萨宾斯法案介绍
第二部分企业内部控制基本规范解读;
内部控制和萨宾斯法案介绍;只针对萨宾斯法案的要求
--和财务报告有关的部分
覆盖的业务主体
;内部控制的广泛性;规范要求的长远益处;走进内部控制 –主要内容主要内容; 一、基本概念阐述;经营回报;什么是风险?;;经营中断;;;;;什么是内部控制?;18;二、内部控制整体架构 ;
内控系统的整体架构
;;是任何企业的核心,是企业的人以及它所处的环境是推动企业的??擎,也是其他要素的基础;是任何企业的核心,是企业的人以及它所处的环境
是推动企业的引擎,也是其他要素的基础;控制环境-管理哲学和经营风格;独立董事
专门委员会
设立审计委员会,及委员会成员资格要求
审计委员会职责
专门委员会与外部中介机构
监事会
监事会职责
监事会与外部中介机构
;企业必须了解它所面临的风险,并加以控制。即设立可辨识、分析和管理相关风险的机制
风险评估就是分析和辨识为实现企业目标所可能发生的风险。;风险分为:
公司整体层面的风险
具体业务活动层面的风险
风险分析的步骤:
评估风险的重要性
评估风险发生的可能性(或发生的频率)
考虑如何管理风险,即评估应采取何种行动
;对应予以特别关注的环境变化保持警觉:
法规或经营环境的改变
新加入的员工、较高的人员
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